+7 (71839) 21-376
kense.alr@pavlodar.gov.kz
Жедел әрекет ету мақсатында
Жаңалықтар мұрағаты
Облыс əкімдігінің жаңалықтары
Сұрақ

Сізді ауданда ең алдымен қандай проблема алаңдатады?

  •     сұрақтар мұрағаты

2016-2020 жылдарға Лебяжі ауданы аймағының даму бағдарламасы

05 Мамыр 2017 ж.

 

 

 

 

2016-2020 жылдарға Лебяжі  ауданы  

аймағының даму бағдарламасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны

 

1.

Паспорт

 

3-8

2.

Ағымдағы жағдайдың талдауы

 

9

2.1

Ертіс ауданының әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау

 

10-60

2.2

орта мерзімді перспективада =ауданының әлеуметтік-экономикалық тұрақты даму мүмкіндіктерінің және бәсекелестік артықшылықтарының тежеуші факторлары, негізгі мәселелердің тәуекелдерің кешенді сипаттамасы

57-59

 

 

 

3.

Негізгі бағыттарға, мақсаттарға мен нысаналы индикаторларға оларға қол жеткізу жолдары

60

 

1 Бағыты: Экономика

60-65

 

2 Бағыты: Әлеуметтік сала

66-67

 

3 Бағыты: Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп

 

77-78

 

4 бағыты: Инфрақұрылым

 

78-83

 

5 Бағыты: Экология және жер ресурстары

 

83-85

 

6 Бағыты: Мемлекеттік қызметтер

86

4

Қажетті ресурстар

87-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт

 

Бағдарламаның атауы

 2016-2020 жылдарға Лебяжі ауданы аумағының даму бағдарламасы

Өңдеу үшін негіздемесі 

Қазақстан республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы «Мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» № 827 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы " Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің  кейбір мәселелері" № 931 жарлығы, 2016 жылғы 28 қарашадағы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысының " облысының 26 қазандағы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының № 115 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы "Павлодар облысы қалалары мен аудандарының жергілікті атқарушы органдардың нысаналы индикаторлардың базалық тізбесі туралы" № 117 бұйрығына бекіту.     

Аумақтың негізгі сипаттамасы

Лебяжі ауданы 1939 жылы құрылды, Аудан  аумағы 8,1 мың. кв. км  Ауданның аумағында 10 ауылдық округтер орналасқан. 27 елді мекен, 13,0 мың адам  тұрады

Бағыты

Экономика

Әлеуметтік сала

Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп Инфрақұрылым

Экология және жер ресурстары 

Мемлекеттік қызметтер

 

Мақсаты

 

2020 жылға дейін:

Экономика секторының приоритеттік дамуы

Агроөнеркәсіп комплексінің бақталастық саласын жоғарлатуға аумақтың өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;    

Ішкі сауда тиімділігін жоғарлату, нарықта тауармен қызметке қол жеткізуді қамтамасыз етумен бақталастықтың даму жолымен экономикалық белсенді бизнестің өсуі үшін жағымды ортаны құру және тұрақты дамуы үшін шартын құру; 

Аумақтық инновациялық жүйені дамыту; 

 Инвестициялық климатты жақсарту; 

Білім берудің сапасы мен қол жетімдігін жақсарту;   Аудан тұрғындарының денсаулығын жақсарту

Аудан тұрғындарының әлеуметтік қорғалған жүйесінің тиімділігін қалыптастыру; 

Мәдениет саласымен мемлекеттік тілді дамыту;  Жаппай спортты дайындаумен жоғарғы классты спортшыларды дайындау; 

Тұрақты ұлттың дамуы үшін қоғамдық консолидацияны қамтамасыз ету мен халық бірлігін, мемлекеттігін бекіту.;

Қоғамдық қауіпсіздікпен құқық тәртібін қамтамасыз ету; 

Инновациялық экономикамен ақпараттық қоғамға ауысу үшін инфракоммуникациялық технологияларды дамыту; 

Қол жетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету; Тұрғындардың көлік қызметі мен қажетті экономикасының қажеттілігін толық көлемінде қанағаттандыруда көлік-коммуникациялық комплексінің дамуы; 

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қызметінің тиімділігін жоғарлатумен өмірмен қамтамасыз ету жүйесі қызметінің тұрақтылығы, қолданушыларды сапалы коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету; 

Қоғамның өмір қызметі үшін жағымды, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға ауылдық аймақтардың тұрақты дамуының негізін құру; 

Электронды форматында мемлекеттік қызметті көрсету сапасын жоғарлату. 

 

Мақсатты

индикаторы

2020 жылы мақсатты  индикаторы.

ИФО өңдейтін өнеркәсібі, % – 100,5 %;

Өндірісті өңдейтін азықты шығарудың жеке көлемінің индексі -101,4%;

Ауылшаруашылық азығы өндірісінің жеке көлемінің индексі, %   – 110,0 % 

нақты көлем индексі негізгі капиталға салынған инвестициялар азық-түлік өнімдерін өндіру – 105,0 % - ға;

мал басының үлесі ұйымдасқан шаруашылықтарда ірі қара малдың –45,3 %, ұсақ мүйізді мал –39 %;

үлесі мал басының тұқымдық түрлендіруге: ірі қара мал – 32,8 %;

үлесін азайту, субсидиялар, берілген мерзімі бұзылып– 0 %;

үлесі жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы көлеміндегі тіркелген – 93,0%;

бөлшек сауданың нақты көлем индексі – 107,5 %;

инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар санынан – 26,0 %;

өндірілген және өткізілген инновациялық өнім, млн. теңге -0,4 млн. теңге;

халық санының өсуі тірек ауылдық елді мекендерде – 2368 адам;

халық санының өсуі тірек елді мекендерде орналасқан шекара маңындағы аумақтарда –

1407 адам;

саны жұмыс істеп тұрған апатты және үш ауысымды мектептер – 0 бірлік;

оқушылар үлесі (өте жақсы/жақсы) игерген білім бағдарламаларын мектеп бітірушілердің арасында жаратылыстану-математикалық пәндер – 56,0 %;

балаларды инклюзивті біліммен қамту жалпы саны балалардың жалпы санынан мүмкіндігі шектеулі – 74,6 %;

балаларды қамту (3-6 жастағы) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту – 100 %;

халықтың қанағаттану деңгейі 14 жастан 29 жасқа іске асыруға мемлекеттік жастар саясатына – 80 %;

жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жалпы орта білім беру ұйымдарының желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес – 100%;

ана өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туғандарға шаққанда – 0 саны 100 мың жағдай, тірі туылған балалар;

сәби өлім-жітімін төмендету 1000 тірі туғандарға шаққанда – 5,9 саны 100 мың жағдай, тірі туылған балалар;

өлім-жітімді төмендету қатерлі ісік аурулары 100 мың тұрғынға – 128,9 саны 100 мың жағдай, тірі туылған балалар;

адамның иммун тапшылығы вирусының таралуы 15-49 жас ерекшелігі тобындағы шегінде 0,2-0,6% – 0,1 %;

жұмыссыздық деңгейі – 3,6 %;

жұмысқа орналасқандардың үлесі ішінен өтініш берген адамдарды жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша – 69 %;

үлесі еңбекке жарамды қатарынан атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны – 23,3 %;

халықтың үлесі күнкөріс минимумынан төмен табысы бар – 2,3%;

қамтылған тұлғалардың үлес салмағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен (тұлғалардың жалпы саны, оларды алуға мұқтаж) – 100 %; қамтылған тұлғалардың үлесі арнайы қызметтерін ұсынатын жеке сектор субъектілері (оның ішінде ҮЕҰ)-9,9%;

мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа саны 1000 адамға шаққанда:

кітапхана – 94,5%;

азаматтарды қамту, дене шынықтыру және спортпен айналысатын – 30 %;

балалар мен жасөспірімдер 7 жастан 18 жасқа дейін, дене шынықтыру және спортпен айналысатын балалар-жасөспірімдер спорт мектептері, спорт клубтары, дене дайындығының жалпы санынан балалар мен жасөспірімдердің 30 %;

Санын ұлғайту орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер ішкі туризм бойынша (резиденттер) -101,5% (1999 адам);

Санын ұлғайту орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер бойынша келу туризмі (резидент еместер)-0%;

Санын ұлғайту ұсынылған төсек – тәулік -101,0 % (2329 төсек-тәулік) ;

ересек тұрғындардың үлесі мемлекеттік тілді меңгерген – 92 %;

ересек халықтың үлесі, ағылшын тілін меңгерген – 22 %;

ересек халықтың үлесі республикадағы үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын) – 17 %;

жасалған қылмыстардың үлес салмағы көшелерде – 2,3 %;

тұрғындар үлесін арттыру, қарым-қатынасын дұрыс бағалаған мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының – 85,8%;

халықтың үлесі мемлекеттік саясатты оң бағалайтын этносаралық қатынастар саласында – 87,4%;

қайтыс болғандардың саны жол-көлік оқиғаларында (100 зардап шеккендерге) – 24,5;

үлес салмағы кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалған қылмыстар – 1,4 %;

жасалған қылмыстардың үлес салмағы бұрын қылмыс жасағандардың – 57,2%;

тәркіленген есірткінің, соның ішінде героиннің -500 гр.

қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі төтенше жағдайлар – 66,0%;

телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы, 100 тұрғынға – 23,0 бірлік;

құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі – 100 %;

жалпы алаңы пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар үшін – 300 мың шаршы метр;

үлесі әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген жалпы санынан құжаттандырылған әлеуметтік, көлік инфрақұрылымы– 100%;

автомобиль жолдарының үлесі " облыстық және аудандық маңызы бар, жүрген жақсы және қанағаттанарлық жай-күйі – 84,5% - ға;

жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді – 0%;

кондоминиум объектілерінің үлесін азайту, күрделі жөндеуді қажет ететін – 63,0%;

қол жеткізуді ауылдық елді мекендердің орталықтандырылған: сумен жабдықтау – 14,8 %,

су бұру -0%;

жаңғыртылған желілердің үлесі жалпы ұзындығынан: жылумен жабдықтау – 1,55 %,

электрмен жабдықтау – 1,0 % - ға;

үлесі кәдеге жарату қатты тұрмыстық қалдықтарды -0%;

қамту қызметімен аудан тұрғындарын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша – 100%;

объектілерінің үлесі тұрмыстық-қатты қалдықтарды орналастыру, тиісті санитариялық қағидалардың талаптары (жалпы санының орындарын орналастыру) -0%;

алаңы, орманды алқаптар аумағында мемлекеттік қорының қарамағындағы жергілікті атқарушы органдардың 3,526 мың га;

орташа алаңы бір орман өрт мемлекеттік орман қоры аумағында орналасқан жергілікті атқарушы органдардың қарамағында – 0 мың га;

үлесін арттыру ауыл шаруашылығы айналымына тартылған жерлердің жалпы ауданынан ауыл шаруашылығы – 9 %;

үлесі ауыспалы егіс құрамында егістік жер (далалық ауыспалы егіс) – 30 %;

үлесі ауыспалы жайылым құрамында табиғи жайылымдардың (азықтық ауыспалы егіс) – 10,0 %;

сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру, көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді көрсететін жергілікті атқарушы органдары – 100,0 %.

Қаржыландыру көзімен көлемі

Қаржыландыру көзі: республикалық және жергілікті бюджет, инвестірлердің меншік қаражаты.

Қаржыландыру көлемі (алдын ала есебі):

2016 жыл –2267 млн. тенге;

2017 жыл – 1866,3 млн. тенге;

2018 жыл – 1255,2 млн. тенге;

2019 жыл – 1138,3 млн. тенге;

2020 жыл – 1164,2 млн. тенге

Барлығы: 7691,4 млн. тенге.

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі, Лебяжі ауданының аумағын дамыту 2016-2020 жылдарға арналған бекіту кезінде нақтыланатын болады, республикалық және жергілікті бюджеттердің тиісті қаржы жылдарына арналған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

 

Ауданның жалпы сипаттамасы

Лебяжі ауданы Павлодар облысының 8,1  мың кв. шақырым немесе  8,1 % облыс аумағын алған. Ауыл шаруашылығы жердері 606,9 мың га, 30,5 мың га орман, 177,3 мың га, ауданның бүршіктік жабындысы батыс-коңырлық қарақұмынан тұрады.  Тұрғындар саны 13,0 мың адам.

Тұрғындардың ұлттық құрамы : қазақтар 82,0 пайыз, немістер 2,0 пайыз, басқа ұлт өкілдері 6,0 пайыз.

Тұрғындардың ұлттық құрамы : қазақтар 82,0 пайыз, немістер 2,0 пайыз, басқа ұлт өкілдері 6,0 пайыз.

 

Ауданның жер қоры 1019 мың га құрайды, соның ішінде  ауылшаруашылығы 507,4 мың га, солардың ішінен жыртылғаны – 280,3 мың га.

Сонымен қатар, жағымсыз жақтары да бар: шағын кәсіпкерліктің даму деңгейінің жеткіліксіздігі проблемасы қамтамасыз ету, халықты сапалы ауыз сумен болмауы объектісі бойынша өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу және тұтыну, жоғары тозу дәрежесі, коммуналдық желілердің жоғары деңгейін, қоршаған ортаны ластау деңгейі жоғары сырқаттанушылық халықтың қатерлі ісіктермен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.1. Лебяжі ауданының әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау

           2.1.1 Экономика

2.1.1.1 Өнеркәсіп

 

 

2016 жылдың 1 желтоқсанына ауданның  өнеркәсіп өндірісі көлемінің ауданның үлесі  1207,8 млн. Теңге немесе 97,1 пайызды  құрайды.

Тұтастай алғанда құрылымы аудан өнеркәсібінің өңдеуші саланың басымдылығымен сипатталады, яғни кәсіпорын саласында жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу-95,3 пайыз, энергия мен газ-3,3 пайыз, сумен қамтамасыз ету қызметі-1,4 пайызды құрайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебяжі ауданының өнеркәсіп құрылымы

 

 

                                                                                                               пайызбен

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2016 жылғы қаңтар-қараша

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Өнеркәсіп,барлығы

100,0

100,0

100,0

100,0

 

оның ішінде;

 

 

 

 

2

өңдеу өнеркәсібі

97,3

95,3

97,4

93,4

3

Электрмен қамту, газ жіберу, бу және  ауакондиционерлеу

2,0

2,8

3,3

5,3

4

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі,суды жинау мен үлестіруді бақылау

0,7

1,2

1,4

1,3

 

Өңдеуші саланың үлесі 2015 жылы 87,6 дейін 2013 жылыдан төмен (97,3),

2016 жылдың қаңтар-қараша айларында өнеркәсіптің жеке индекс көлемі-97,1 пайызды құрады.

 

 

 

 

 

 

 

Өңдеу өнеркәсібі  өнімінің өндірісі

 

Көрсеткіштің атауы

2013 жыл

2014  жыл

2015 ж.

2016 жылғы қаңтар-қараша

 

Млн.

теңге

ИФО

%

Млн.

теңге

ИФО

%

Млн.

теңге

ИФО

%

Млн.

теңге

 

ИФО

%

 

Өңдеу өнеркәсібі

1311,7

88,5

1360,1

101,5

1183,5

86,9

1128,6

96,8

оның ішінде;

 

 

 

 

 

 

 

 

өңдеу өнеркәсібі

1295,3

87,6

1339,8

101,4

1179,2

87,8

1119,8

96,8

Тағам өнімдері

518,9

23,1

515,2

99,9

496,1

98,2

498,7

103,3

Ет өнімдерін қайта өндеу

373,8

100,6

419,1

92,8

313,4

72,6

282,6

90,7

Ұн және нан тоқаш өнімдері

323,5

263,6

333,0

102,5

344,1

102,6

308,9

95,8

                   

 

                                                                               

 

2014жылы «Тасимов» ЖК шұжық өнімдерін шығару бойынша цех ашты, 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020» жол картасы бағдарламасы шеңберінде шұжық цехін қайта жөндеу жұмыстары атқарылды.

2015 жылы «АйСултан» наубайхана және кондитер цехі ашылды.

 

Өнеркәсіптің бірқатар проблемалық мәселелер бар:

простаивание цехтар бойынша мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін жабдықтардың тозуынан және өндіріс рентабельділігі;

тарату бұрын рентабельді кәсіпорындардың үстем 20% - ы нарық өндірістің банкроттық кәсіпорындар;

тәуелділік көрсеткішін шығару бетон қызметін бір кәсіпорын ЖШС "Нурал" айналысады осы өндірумен;

болмауы басқа баламалы кәсіпорындар осы бағытта.

 

Сыртқы жағдайлар дамытудың 2016-2020 жылдары аудан экономикасы дами келесі ішкі факторлардың әсерін ескере отырып,:

жоғары экономикалық белсенділікті шикізат салаларында, қолайлы инвестициялық ахуалды сақтау;

дамуын қамтамасыз ететін басым секторларын әртараптандыру және бәсекеге қабілеттілігінің өсуі.

SWOT – талдау жағдайы, саланың даму:

Күшті жақтары өнеркәсіп салаларын дамыту:

меншікті шикізат базасының болуы;

Әлсіз жақтары

ішкі нарықтың салыстырмалы аз көлемі;

технологиялық жабдықтардың жоғары тозуы, негізгі қорлардың баяу жаңаруы;

кәсіпорындардың айналым қаражатының жетіспеушілігі жаңғырту мен техникалық қайта жарақтандыру өндіріс.

Мүмкіндігі

өсуі внутрирегионального сұраныстың бірінші кезекте жанама салалар тарапынан.

Қауіп-қатерлер

шикізат ресурстарына бағаның төмендеуі;

күшейту халықтың кетуі және жоғалуы, білікті кадрлар.

Өткізілген SWOT – талдау төмендегі мәселелер анықталды:

негізгі қорлардың баяу жаңаруы;

жоғары тозуы (70% дейін), технологиялық жабдықтар, негізгі қорлардың баяу жаңаруы.

 

 

 

2.1.1.2 Агроөнеркәсіп кешені

 

Аймақ экономикасының негізі ауыл шаруашылығы өндірісі болып табылады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді екі бағыт бойынша жүзеге асырылады.

Ауылш шаруашылығы өнімін шығаруда негізгі бағыттар ретінде ет, сүт, жұмыртқа, картоп, көкөніс пен бақша дақылдары саналады.

2013-2015 жылдары ауыл шарашылығы өнімін шығаруда өсімдік шаруашылығының өсімі 11,1 пайызға дейін байқалады.

 

         Ауылшаруашылық өндірісінің валдық көлемі

                                                                      

р/с

Көрсеткіштер атауы

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

 

 

 

1

2

3

4

5

1.

Ауылшаруашылық өндірісінің валдық көлемі, млрд.теңге, оның ішінде.:

7000,8

7316,1

111825,7

9315,61.1.

өсімдік шаруашылығы, млрд.теңге

120,0

111,3

111,8

2

Облыс бойынша ауыл шаруашылық өңімінің өңдіру нақты көлем индексі, %

2640,0

2887,1

5771,0

3

Аудан бойынша ауыл шаруашылық өңімінің өңдіру нақты көлем индексі, %

201,2

127,4

124,6

3.1

өсімдік шаруашылығы НКИ, %

4352,7

4424,9

6038,6

3.2

мал шаруашылығы НКИ, %

100,5

100,5

101,2

 

 

     2015 жылы ауыл шаруашылығының физикалық көлем индексі 2013 жылдан қарағанда 68,9% құрап, өсімдік шаруашылығы – 15771,9%, мал шаруашылығы – 6038,6 млн теңге%.

    Мал шаруашылығы саласының даму көрсеткіштері

атауы

Өлшем бірлігі

2013жыл

2014 жыл

2015 жыл

01.12.2016

1

2

3

4

5

6

Құс пен мал басы

Ірі қара мал

Мың бас

29,5

30,3

30,4

31,4

Соның ішінде сиырлар

Мың бас

13,3

13,7

14,2

15,4

Қойлар мен қозылар

Мың бас

38,1

39,5

40,3

37,8

Шошқалар

Мың бас

0,5

0,2

0,2

0,1

Жылқылар

Мың бас

9,9

11,7

12,1

11,9

құстар

Мың бас

16,4

16,4

16,4

16,8

 

SWOT - талдау жағдайы, саланың даму:

Күшті жақтары:

өндірістік әлеуеттің болуы;

қамтамасыз етілуін;су ресурстарын болуы жайылма және лиманных шалғындар; тұрақты мал шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі;

толық қамтамасыз етілуі-аудан халқының негізгі азық-түлік, ет, сүт, картоп, көкөніс және ұн.

Әлсіз жақтары:

өндірістің ұсақ тауарлығы;

физикалық және моральдық тозуы, ауыл шаруашылық техникасын және жабдықтарды;

асыл тұқымды мал үлесі аз;

мал азығы жеткіліксіз;

заманауи инфрақұрылымның дамымауы ауыл шаруашылығы өндірісінде;

жетіспеушілігі негізгі және айналым қаражатының көптеген ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің;

кредит ресурстарына төмен қолжетімділігі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер;

жетіспеушілігі АӨК-де білікті кадрлар.

Мүмкіндіктер:

агроөнеркәсіптік кешеннің әлеуетін толық пайдалану;

бәсекеге қабілетті өнім өндіру;

ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру;

көзделген шараларды іске асыру АӨК дамыту бойынша (құрылысы, сүт-тауарлы фермалар, мал бордақылау алаңын, қолдан ұрықтандыру пункті және т. б.).

атауы

Өлшем бірлігі

2013жыл

2014 жыл

2015 жыл

01.12.2016

1

2

3

4

5

6

Жаппай жиналым

Бидай

Мың тонна

0,82

0,6

00,8

0,6

Картоп

Мың тонна

27,55

31,1

33,7

27,4

көкөніс

Мың тонна

3,82

4,2

4,6

6,9

Ауыл шаруашылығы өнімінің жинағы

Бидай

Мың тонна

9,7

4,0

4,6

9,7

Картоп

Мың тонна

267

311,0

251,0

273

көкөніс

Мың тонна

261

252,0

243,0

246

 

 

Қауіп-қатерлер:

азық-түлік қауіпсіздігі қатері облысы, табиғи апаттарға;

инвестициялар тартудың қиындығы жоқтығына кепіл мүлікті;

малдардың аса қауіпті ауруларының шығуы;

ауыл шаруашылығы жануарларының төмен өнімділігі;

 жоғары моральдық және физикалық тозуы, технологиялық жабдықтар.

Мәселелері дамуын тежейтін, ауыл шаруашылығы:

өндірістің ұсақ тауарлығы, өндірісті шоғырландыру мал шаруашылығы өнімінің жеке қосалқы шаруашылықтарда;

жеткіліксіз дамыған терең қайта өңдеу картоп және көкөністер;

кепілдік мүліктің болмауы үшін кредиттеу;

тозуы машина-трактор паркін;

білікті кадрлардың тапшылығы.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3  Шағын және орта кәсіпкерлік

 

Ауданның экономикасын дамыту негізгі басымдықтарының бірі шағын және орта бизнес болып табылады.

 

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің (бұдан әрі-ШОК) аудан бойынша 575  құрап, 2,7 пайызға жоғары деңгейдегі 2014 жыл (1175 бірлік) және 7,0% - ға жоғары 2013 жылғы деңгейден (1128 бірлік).

Саласында жұмыспен қамтылғандар саны ШОК 2015 жылы құрады 875 адам. 2014 жылы ШОК-та жұмыспен қамтылды 1,2пайыз , бұл 2013 жылғы деңгейінен 2,9% - ға өсті.

 

 

Шағын және  орта  кәсіпкерліктің негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіштің атауы

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

Шағын және  орташа кәсіпкерліктің тіркелген субъектілерінің саны, бірлік

599

575

564

Шағын және  орташа

кәсіпкерлікте жұмыс істейтін   субъектілерінің саны, бірлік

523

575

523

Тіркелген шағын және  орташа

кәсіпкерлікте жұмыс істеп тұрған субъектілерінің жалпы санындағы үлесі, %

87,3

100

92,7

Шағын және  орташа

кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны, адам

850

865

875

Шағын және  орташа

кәсіпкерлік  субъектілерінің өңім шығару, млн.теңге

1287,3

184,32

1183,5

 

2010 жылдан бастап шағын және орташа кәсіпкерлікті дамыту мқсатында «Жол картасы 2020» бизнесті бірыңғай дамыту бағдарламасы жүзеге асырылуда.

2013-2016 жылдар бағдарлама шеңберінде 8 жоба 866,0 млн. Теңге көлемінде берілді, 2 несие бойынша 54,0 млн. Теңге.

2013-2015 жылдары бағдарламаға қатысушыларға жалпы сомасы 7,0 млн. Теңгеге шағын өнеркәсіп ашу үшін гранттар берілді. 

"Бизнестің Жол картасы-2020"

бағдарламасының шеңберінде қолдау алған жобалар саны

 

№ п/п

Құрал атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жылғы қаңтар-қараша

 

саны

сомасы

саны

сомасы

саны

сомасы

саны

сомасы

1

Несиелердің Пайыздық ставканы субсидиялау, млрд. теңге  

 

 

2

54,0

 

 

 

 

2

Банктердің несиелері бойынша ішінара кепілдендіру, млн. теңге  

 

 

1

27,0

 

 

 

 

3

Шағын несие беру, млн. теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Мемлекеттік гранттарды ұсыну, млн. теңге

1

3,0

1

3,0

1,

1,0

 

 

5

Жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу, млрд. теңге

1

458,0

 

 

 

 

1

320,0

 

        2013-2015 жылдарға арналған "Бизнес-кеңесші" жобасы аясында ісін жаңа бастаған 120 кәсіпкерлер оқытылды.

 

Оқытылған кәсіпкерлер саны

адам

№ п/п

Оқу түрінің атаулары

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жылы қаңтар-қараша

1

2

3

4

5

6

1

«Бизнес -кеңесші»

64

40

16

120

 

 

        Сонымен қатар дамуына елеулі үлес ШОБ ауданы енгізеді табысты іске асыру Бағдарламасының екінші бағыты "Жұмыспен қамту жол картасы-2020" бағдарламасы бойынша бюджеттік кредит беру үшін ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу.

        2013-2015 жылдарға арналған Бағдарламасының екінші бағытын іске асыру "жұмыспен қамту 2020 Жол картасы" берілді 81 микрокредит сомасы 178,9 млн. Теңге.

SWOT-саланың жай-күйін талдау:

 

Күшті жақтары:

жұмыс істеп тұрған ШОК өсуі;

ауылдық кәсіпкерлікті дамыту;

ШОК мемлекеттік бағдарламалар болуы;

әкімдік әкімшілік кедергілерді төмендету бойынша жұмыс;

қаржыландыру көлемін ұлғайту РБ-несиенің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау, мемлекеттік гранттар беру;

тұрақты жұмыс орындарын құру шеңберінде іске асырылып жатқан салалық бағдарламалар.

 

Әлсіз жақтары:

шығарылатын өнімнің көлемін төмендеуі;

ШОК субъектілерінің бизнесті жүргізуде толық ақпараттануы.

 

Мүмкіндіктер:

РБ және МБ ашу үшін жаңа өндірісті және өндірісті кеңейту қаражат бөлу;

енгізу есебінен инвестициялық жобалар жаңа жұмыс орындарын құру;

мемлекеттік қолдауды күшейту ШКС.

Қауіп-қатерлер:

мемлекеттік салалық бағдарламаларды, оңтайландыруға байланысты бюджет қаражаты қаржыландыру көлемінің азаюы;

бизнес ашу мүмкіндігінің болмауы болмаған жағдайда, кепіл мүлкін.

Өткізілген SWOT-талдау төмендегі проблемалық сұрақтар:

жеткіліксіз қол жетімділігі қаржылық-несиелік ресурстарды, яғни ниет білдірген азаматтар бастау, жаңа іс, айырылған бизнесті ұйымдастыру мүмкіндігінің жеткіліксіз болуына байланысты өлшемі кепіл қамтамасыз ету үшін сұрау салынатын несие сомасы;

кәсіпкерлердің ауылдарында іске асыратын жобаларын банктердің несиелеу коммерциялық қызығушылықтың болмауы.

 

 

       Ішкі сауда

      Соңғы үш жылда  өсу қарқыны байқалады ішкі сауда . 2013 жымен салыстырғанда  2015 жылы тауар айналым 1176,5 млн. теңгеге азайған.

 

2013-2015 жылдарғабөлшек сауданыңдинамикасы  

 

№ п/п

Көрсеткіштің таулары

Өл.бірл.

2013

жыл

2014

жыл

2015 

жыл

2016 жылы қаңтар-қараша

1

2

3

4

5

6

7

1

Бөлшек тауар айналымы

млн.

тенге

1277,3

144,0

287,3

2564,2

2

Бөлшек сауда айналымының НКИ, %.

%

99,6

10,5

112,5

158,6

3

Азық-түлік тауарларын сату үлесі

%

1126,2

103,3

73,3

1880,3

4

азық-түлік емес тауарларын өткізу үлесі

%

161,1

40,7

214,0

683,9

 

 

      SWOT - саланың даму жағдайын талдау

       Күшті жақтары:

      ШОБ жүйелі жұмыс әкімдігінің үшін әкімшілік кедергілерді жою бойынша;

      құрылған мониторинг жүйесі бөлшек сауда бағалары-әлеуметтік маңызы бар тауарлар;

     ұлғайту түскен тауарларды көтерме және бөлшек сауда;

болуы қалыптастырылған көтерме және бөлшек сауда желісі.

     Әлсіз жақтары:

     жеткіліксіз деңгейдегі тартымдылығы бизнес үшін сауда-саттықты дамыту ауылдық жерлерде.

   Мүмкіндіктер:

    жұмыс орындарын құру есебінен инвестициялық жобаларды іске асыру;

    қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту мен отандық өнім өндірісінің өсіру;

     пайдалануды реттеу тетіктерін кезең-кезеңімен тыйым салу қызметі сауда объектілерін келмейтін, белгілі бір талаптарға сәйкес.

    Қауіп-қатерлер:

    қолайсыз өзгерістер макроэкономикалық ортада: валюта бағамы, пайыздық мөлшерлемесі, ақша ұсынысы;

    әсері шағын және орта бизнес, өнімге деген сұраныстың төмендеуінен жүйе құраушы компаниялар нашарлауы жағдайында сыртқы экономикалық жағдай;

    экономика салаларын дамытудың болжамды параметрлері ауданының және, нәтижесінде, төмендеуі халықтың сатып алу қабілетінің орындамау;

     банкроттық жекелеген сауда желілері;

     ірі сауда компаниялары, шағын бизнес ығыстыру.

     Сондай-ақ, проблема сауда саласында болды делдалдық құрылымдардың болуы, олардың қызметі азық-түлік нарығында, ең алдымен, бағаның өсуіне себепші әлеуметтік маңызы бар азық-түлік.

 

 

2.2.1.5. Инвестиция мен инновация

Негізгі капиталға инвестициялар. Үшін периодс2013 бойынша 2015 жылдарға арналған қалыптасты тұрақсыз үрдісі өсуі бойынша негізгі капиталға инвестициялар аудан бойынша.

 

 

 

№ п/п

Көрсеткіштердің атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жылғы 11 ай

 

1

2

3

4

5

6

1

Негізгі капиталға инвестициялар, млн. теңге

720

427

728

1380,1

 

өткен жылға қарағанда, %

100,4

56,3

164,8

213,5

 Сыртқы инвестициялардың үлесі негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлеміндегі негізгі капиталға 2015 жылы 2,1% - ға   өсті.

Негізгі себептері, олар бойынша жүзеге асырылмаған инновациялық қызмет кәсіпорындарындағы 2014 жылы табылған қаражаттың жетіспеушілігі және инновацияларға сұраныстың болмауы.

Күшті жақтары

ресурстарды тарту мен жеке бизнестің міндеттерді шешу үшін өңірдің әлеуметтік – экономикалық даму;

төмендеуі мемлекеттік бюджетке жүктемені.

Әлсіз жақтары

төмен деңгейі инновационнойактивности бизнес;

қаражаттың жетіспеушілігі және төмен техникалық дайындығы.

Мүмкіндігі

стратегиялық бағдарлар, өнеркәсіпті дамыту, инвестиция мен инновацияларды шеңберінде Ұлттық іс-шаралар жоспарын "100 нақты қадам";

тарту сыртқы инвесторлардың деңгейін арттыру; қол жетімділігі мен сапасын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ескере отырып, мүдделері мен халықтың қажеттіліктерін.

Қауіп-қатерлер

Тапшылығының пайда болуы түпнұсқа инновациялық жобаларды мұқтаж қаржыландыру;

 дайын еместігі, екінші деңгейдегі банктердің көтеруге байланысты тәуекелдер, инновациялық жобалармен, әсіресе кәсіпорындар, олар емес, жай-күйі ұсынуға кепілдігі.

Проблемалық инновацияларды дамыту аймақта:

қаржыландырудың жетіспеушілігі құралдарын және төмен техникалық дайындығы кәсіпорындардың, жоғары шығындар, инновациялар.

Проблемалық сұрақтар бойынша инвестициялар:

жеткіліксіз дамыған инфрақұрылым төмендігі, инженерлік-техникалық қызметкерлердің және қызметкерлердің тар мамандықтар ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда. 

 

 

2.1.1.7. Экономикалық өсу орталықтарын дамыту

 

Ауданда экономикалық өсім орталығы ретінде Аққу ауылы аудандық орталық, Ямышев пен Шарбақты ауылдары тірек ауылдық мекендер саналады.

 

2013-2015 жылдарға арналған ауданның

тірек ауылдарында халық саны

 

п/п

Көрсеткіштің атаулары

2013жыл

2014жыл

2015жыл

1

2

3

4

5

 

Аққу ауылы

2,808

3,055

3,075

 

Тірек ауылдары

2,200

2,096

2,114

 

Ауылдық аумақтарды дамыту. Барлығы ауданда 27 АЕМ-ді иеленетін 10,2%.

Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша 23 АЕМ-де сәйкес келеді, жоғары, 3 – орташа әлеуетіне.

Барлық ауылдық елді мекендері 100% электр энергиясымен қамтамасыз етілген, телерадиохабарларын таратуға және байланыспен. Жалпы санынан ауылдық елді мекендердің орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар 4 АЕМ немесе 148% - ға өсті.

Білім беру саласында қамтамасыз етілуі ауылдық елді мекендердегі мектепке дейінгі балалар мекемелерімен 100%.

Мемлекеттік қолдау шаралары бағытталған инфрақұрылымды дамыту, ең алдымен, тірек ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және ауылдың даму әлеуеті жоғары және орташа қажетті табыс деңгейін қамтамасыз ететін ауылдық тұрғындар.

Ауданда анықталды 2 тірек ауылдық елді мекен, онда тұратын 2,1 адам.

2016 жылдан бастап дамыту бойынша іс-шаралар тірек АЕМ-ді және аудан орталығын, ауылдық округтердің орталықтарын, ауылдар көзделген Кешенді жоспарлар аясында иПлана іс-шаралар интеграцияланады, аумақты дамыту Бағдарламасына аудан.

Шекара маңындағы аумақтарды дамыту. Лебяжі  ауданының шекара маңындағы аумақтары Шақа ауылдық округі 0,8 мың адам тұрады.

Іс-шаралар Жоспары аясында облыстың шекаралық аудандарын дамыту бойынша 2014-2015 жылдары жүзеге асырылды 27 іс-шаралар сомасына 116,8 млн. теңге.

SWOT - талдау жағдайы, саланың даму:

Күшті жақтары:

100%-дық қамтамасыз етілуі облыстың АЕМ электр энергиясымен, телерадиохабарларын таратуға және байланыспен;

жоғары деңгейі мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту (2-ден 6 жасқа дейінгі);

Әлсіз жақтары:

айтарлықтай қашықтығы АЕМ ұштастыра отырып, жеткіліксіз дамуымен, көлік инфрақұрылымы;

төмен деңгейі орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізуді АЕМ-де;

заманауи инфрақұрылымның дамымауы ауыл шаруашылығы өндірісінде.

Қауіп-қатерлер:

ұлғаюы халықтың кетуі және жоғалуы, білікті кадрларды АЕМ;

тереңдету мелкотоварности ауыл шаруашылығы өндірісі.

Мүмкіндігі

бәсекеге қабілетті өнім шығару;АӨК

халықты сапалы ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету;

санының өсуі АЕМ орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген;

дамыту кооперативтері және АӨК

Мәселелері дамуын тежейтін, экономикалық өсу орталықтарын дамуының жеткіліксіз деңгейі:

- инженерлік инфрақұрылым және көліктік қол жетімділікті АЕМ-ді өткізу және жабдықтау нарықтарына;

- жаңа нысандарын мемлекеттік және коммерциялық қызмет көрсету.

 

2.1.2. Әлеуметтік сала

2.1.2.1 Білім

Ауданның білім беру жүйесіне базалық салаларының бірі әлеуметтік сектор болып табылады.

Лебяжі ауданының білім беру саласы 23 білім беру мекемелері ұсынылды, 1 коледж, 9 бала бақша, 15 шағын орталық.

 

 

Білім беру саласының негізгі көрсеткіштері

№ п/п

Көрсеткіштің атаулары

2013

жыл

2014

жыл

2015

жыл

 

2015 ж.

2013 ж.

(қайт.)

 1

2

3

4

5

6

1

Мектепке дейінгі тұрақты ұйымдар саны

24

24

24

0

2

Оның ішінде балалар,  адам

725

678

663

686

3

Күндізгі жалпы білім беретін мектептер саны

23

23

23

23

4

Олардағы оқушылар саны, адам

1671

1630

1630

1730

 

 

2013-2015 жылғы кезеңде 3 мектепке дейінгі мекемелер енгізілді: 2 бала бақша ашылды. Нәтижесінде 3-6 жастағы балаларды 100 пайызға қамтылды.

Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту әкелді 100%-ші балаларды қамту 3 жастан 6 жасқа.

Саны мемлекеттік тілде оқытатын мектептердің салыстырғанда 2013 жылмен салыстырғанда 9 пайызға ұлғайды.

Аудандық бюджеттен қаржыландыру артып келе нығайту үшін мектептердің материалдық-техникалық базасын. Жүйелі жұмыс қамтамасыз ету бойынша мектептердің қазіргі заманғы компьютерлік техникамен және кең жолақты Интернетке қол жеткізумен мүмкіндік берді 2013 жылдың қысқартып, бір компьютерге оқушы саны 4-3-дейін.

Ауданның білім беру мекемелерінде жұмыс істейді 452 Педагогтардың үлесі жоғары және бірінші санаты бар мектепке дейінгі білім 15% - ға (2014 ж. – 16%), қосымша білім 52 % (2014 жылы – 45,8%), орта білім 49,7% - ға (2014 ж. – 48,7%). 2015 жылы қорытындысы бойынша аттестаттау көтерді санатты-127 педагог (2014 ж. – 103).

Лебяжі ауданында 3368 бала тұрады, олардың 0-18 дейінгі, 78 мүгедек балалар.

SWOT талдау

Күшті жақтары

1) бала бақшалар желісін және шағын-орталықтарды ашу;

2) мектепке дейінгі ұйымдармен балаларды қамту.

Әлсіз жақтары

1)педагогтар үлесі жоғары және бірінші санаттарға шағын орталықта және балабақшадағы 15% - ды құрайды;

2)жеткіліксіз материалдық-техникалық жабдықталуы, білім беру ұйымдарының, оның ішінде кабинеттермен, құрал-жабдықтармен және компьютерлік техникамен.

Мүмкіндігі

1) санының ұлғаюы педагогтардың жоғарғы және бірінші санаттарға шағын орталықта және балабақшадағы;

2) білім беру ұйымдарын жабдықтауға, оның ішінде жаңа үлгідегі кабинеттермен білім беруді дамыту Бағдарламасының аясында бюджет есебінен;

3) инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру.

Қауіп-қатерлер

1) жеткіліксіз қаржыландыру саласын әкеледі едәуір тозуына, материалдық және техникалық базасын нығайту;білім беру ұйымдарының

2) педагогикалық кадрлардың тапшылығы үшін шағын жинақты мектептер.

Проблемалар: 1) № 3 Ертіс ЖОББМ, Қарақұдық ОМ, Ынтымақ ОМ, Тоқта ОМ ғимараттан қазандық шығару қажеттілігі.

 

Жастар саясаты

 

Қазақстан Республикасының2004 жылғы 7 шілдедегі  « Қазақстан Республикасындағы жастар саясаты туралы» Заңын жүзеге асыру мақсатында ауданда жастар саясаты бойынша кеңес қызмет етеді.

Аудандағы жастар саны 3152 адамды құрайды.

Аудандық мәслихат депутатына 1 адам сайланды.

Тұрақты жұмыс орындарына 135 адам орналастырылды.

Жастар практиасымен 16 адам қамтылды.

2015 жылы 30 адам өз ісін ашу үшін шағын несие алды. Қаражат соамасы 57,9 млн. Теңге.

Жастарды түрлі жастар қозғалыстарымен жүзеге асыру шеңберінде мемлекеттік жастар саясатының ұлғайып, 1,5 рет. Егер кезеңінде 2013-2015 жылдарға арналған жастар қозғалыстарымен 184 жиналыс іс-шаралар, онда 2016 жылы-208 іс-шаралар. Аймақта сыртқы және ішкі тәуекелдер қазақстан жастарын әлеуметтендіру мәселелеріндегі айналасында, олардың күш-жігері жұмылдырылуы тиіс, барлық жергілікті атқарушы органдардың және азаматтық қоғам институттары.

SWOT талдау

Күшті жақтары

ауданда жастар ресурстық орталығы;

барлық ауылдарда және ауылдық округтерде анықталды мамандары жастармен жұмыс жөніндегі;

жыл сайын жастар саны жұмысқа орналастырылған бойынша "Жасыл ел" бағдарламасы;

саны көбейіп, жастар, бағдарламаның іс-шараларымен қамтылған санын азайту; аяқталған суицид фактілері;

Әлсіз жақтары

жалпы саны жастар мен жас отбасылардың тұрғын үйге мұқтаж;

жеткіліксіз қолдау, жастардың еңбек және экономикалық қызмет.

Мүмкіндігі

семинарларды жүргізу үшін инспекторлардың ресурстық орталықтарының оқытушылары, әдіскерлері, ауылдық әкімдіктердің;

квоталарды ұлғайту, республикалық бюджеттен бөлінетін жұмысқа орналастыру үшін жауынгерлердің;

санын арттыру, кешенді іс-шаралар; жастар санының ұлғаюы қамтылған семинарлар, дәрістер тақырыптары бойынша суицидтік көріністері.

Қауіп-қатерлер

жыл сайынғы санының азаюы есебінен халықтың көші-қон.

осыған қарамастан, бірқатар талап ететін проблемалық мәселелерді шешу:

жастарды мамандығы бойыншатұрақты жұмыс орнымен Қамтамасыз ету;

тұрғын үйді сатып алуға немесе ұзақ мерзімді жалға беру Жастарға қолдау көрсету;

Төмен деңгейі жүргізіліп отырған ақпараттық түсіндіру бойынша жұмыстарды мемлекеттік бағдарламалар мен жобалардың жастар үшін.

Сонымен қатар, әлеуметтендіру үрдісіне, оны қоғамдық-саяси өмірге негізделетін құндылықтар патриотизм жастарды тарту.

 

2.1.2.2 Денсаулық сақтау

 

Лебяжі ауданының емдеу-алдын алу ұйымының жүйесі:

25 орынға аудандық орталықтандырылған аурухана

135 қабылдау үшін поликлиника

4 дәрігер амбулаториясы

1 фельдшер бөлімі

17 медицианлық бөлімше

 

Халықтың денсаулығын әлеуметтік маңызы

бар көрсеткіштерінің негіздері

 

Көрсеткіштің атаулары

2013

жыл

2014

 жыл

2015

жыл

2015 жылы 2013 жылға %

1

2

3

4

5

100 мың жағдай тірі туылған балаларға ана өлімі,

0,0

0,0

0,0

 

0

1000 тірі туылғандарға шаққанда, бала өлімі

3,33

4,17

18,38

552,0

100 мың халыққа шаққанда қатерлі ісіктен өлім-жітім

130,5

172,1

83,1

63,7

АҚТҚ инфекциясының таралуы (жас тобында-15 - 49 жас) 0,2 - 0,6% шегінде.

0,17

0,13

0,131

77,1

 

Ана өлім-жітімінің көрсеткіші. 2013-2015 жылдар арналған кезеңінде Ертіс ауданы бойынша ана өлімі тіркелген жоқ.

Нәрестелер өлім-жітімінің көрсеткіші. 2013 жылы нәресте өлім-жітімінің деңгейі 3,,33,  2015 жылы-18,,38 1000 тірі туғандарға шаққанда.

Сәбилер өлім-жітімінің себептері арасында айтарлықтай үлесін құрайды жағдайын перинаталдық кезеңде туындайтын және туа біткен даму аномалиясы.

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші. 2013 жылға ауданында бұл көрсеткіш 106,7 2014 жылы – 153,8, 2015 жылы – 129,9 100 мың тұрғынға.

2013 жылы АИТВ-инфекциясының таралуы топта 15 - 49 жастағы Ертіс  ауданында 0,09% құрайды, 2014 жылы – 0,1%, 2015 жылы бұл көрсеткіш 0,1%, 11 ай ішінде 2016 жылы – 0,13%.

SWOT талдау саласы

Күшті жақтары:

төмендеуі ауырса туберкулезден болмауы, туберкулезден өлім-жітім;

төмендеуі өлім-жітім, сырқаттанушылық пен ауырса онкологиялық аурулардан;

ауруларынан өлім-жітімді азайту, қан айналымы.

Әлсіз жақтары:

бала өлімінің өсуі жағдайларының артуы 2015 жылға;

бюджет тапшылығы мамандар.

Мүмкіндіктер:

кеңейту стационар замещающей көмек;

шаралар жүйесін әзірлеу бойынша жас мамандарды тарту.

Қауіп-қатерлер:

дәрігерлік кадрлардың қартаю.

Осылайша, негізгі проблемалары ауданның денсаулық сақтау қалады кадр мәселелері, сырқаттанушылықтың жоғары деңгейін қоса алғанда, халықтың аурушаңдығы әлеуметтік маңызды аурулар - онкологиялық аурулардың жауапкершіліктің жеткіліксіздігі, халық тарапынан өзінің денсаулығына.

 

2.1.2.3 Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау

 

Лебяжі  ауданы салыстырмалы түрде жоғары еңбек әлеуеті оң динамикасына еңбекке жарамды халықтың белгілі бір резервтер оның өсуімен ерекшеленеді.

Экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың саны 2015 жылы ауданның құрады 8403 адам немесе 64,6% халықтың жалпы санының.

 

 

Ертіс ауданының еңбек нарығының негізгі индикаторлары

Көрсеткіштің атаулары

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2015 ж

2013 ж %

Экономикалық белсенді халықтың саны, соның ішінде адам:

8403

8632

8403

100

жұмыссыздар

7999

8216

7999

100

Ресми тіркелген жұмыссыздар саны, адам

404

416

404

100

Тіркелген жұмыссыздық деңгейі, %

8

8

12

150,0

Ашық еңбек нарығында жұмыссыздық деңгейі, %

0,1

0,1

0,1

х

 

Жұмыспен қамтылуының барынша маңызды беталысы соңғы жылдары халықтың тіркелген жұмыссыздар санының қысқаруы болып табылады.

 

Ауданының халықтың өмір сүру деңгейі көрсеткіштерінің серпіні

 

 

Көрсеткіш атауы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

атаулы Орташа айлық еңбеақы, теңге

58201

61910

64841

алдыңғы жылға % - бен

99,8

106,4

104,7

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы, теңге

1,9

1,3

1,2

 

Халықтың өмір сүру деңгейінің жақсаруына қол жеткізілді, ең алдымен, еңбек табысының ұлғаюы есебінен. 2013 жылмен салыстырғанда жалақы мөлшері 12% - ға құрады, 2015 жылы 63042 теңге.

2015 жылға " жұмыспен қамту органдарының ықпалымен жұмыс орындарына орналастырылды 519человек жұмыссыз немесе 79% - ға жүгінген.

Жаңа тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылды, 272 адам немесе 129,5 % жылдық жоспардан, соның ішінде салалар бойынша: ауыл шаруашылығы - 142 адам, сауда - 16 адам, көлік және байланыс – 12 адам, білім беру мен денсаулық сақтау – 29 адам, құрылыс және коммуналдық шаруашылық – 9 адам, басқа салаларға-64 адам.

Ауданда арттыру бойынша мақсатты жұмыс жүргізілді, халықтың әл-ауқатын. Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы кезеңде 2013 жылдың салыстырғанда 5,3 % - ды құрады 17986 теңге.

SWOT талдау

Күшті жақтары

азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін жетілдіру арқылы жүзеге асырылатын болады өмір сүру сапасын арттыру есебінен табысы аз азаматтардың әлеуметтік көмек беру жеке шаруашылығын дамыту;

микрокредиттер беру үшін (өзіндік даму, жұмыспен қамту;

тұрақты жұмысқа орналасқан еңбекке жарамды атаулы әлеуметтік көмек және мемлекеттік балалар жәрдемақысы 18 жасқа дейінгі балаларға арналған.

Әлсіз жақтары

ауыл халқының көші-қоны қалалық қоныстар;

білікті кадрлардың тапшылығы;

Мүмкіндігі

тірек ауылдарды кешенді дамыту;

жұмысқа орналасуға жәрдемдесу оқыту және қоныс аудару арқылы жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде:

жұмыспен тұрақты, уақытша, әлеуметтік жұмыс орындарын, жастар тәжірибесін ұйымдастыру, қоғамдық жұмыстарды, заңдастыру өз бетінше жұмыспен айналысатын азаматтардың кәсіпкерлік бастамаларына қолдау көрсету;

Қауіп-қатерлер

жұмыссыздық деңгейінің өсімі;

кетуі еңбекке қабілетті жастағы халықтың ауылдық жерден қалаға.

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде ауданының қалады мынадай негізгі проблемалар:

Көші-қон деңгейінің төмендеуі, халықты ауданы;

күрделілігі жұмыспен қамтамасыз ету үшін жекелеген санаттарының халықтың басым топтарын (әйелдер, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босаған және зейнетақы жасы алдындағы тұлғалар).

 

2.1.2.4 Мәдениет

 

Мәдениет саласындағы 21 астам мемкемелер жұмыс істейді. Ауданда  23 клуб мекемесі, 2 автоклуб, 24 кітапхана бар.

Ауданның мәдениет мекемелерінің желісі

 

п/п

Ааулары

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

1

2

3

4

5

1

Клубтық мекемелер

21

21

21

2

Кітапханалар

24

24

24

3

Автоклубтар

1

1

1

        Кітапханалардың кітап қоры құрайды 200472 дана кітап, оның ішінде мемлекеттік тілде – 68685 дана (34,2%) .

Кітапхана оқырмандарының саны 2015 жылға өсіп, 2,0% (444,4 адам 1000 адамға), 2013 жылмен салыстырғанда; кітап беру составила341,1 мың дана, оның ішінде ауылдық жерлерде – 341,1 мың дана, келушілер саны – кітапханалардың 105,5 мың адам. Бұған жоғары жабдықталуы, кітапханаларды компьютермен, (52,2%, ауылда – 52,2% - ға) Интернет желісіне қол жеткізумен (5 кітапхана, ауылда – 5).

Барлық іс-шаралар 2016 жылғы арналды 25 - летию Независимости Республики Казахстан. Ауданның клубтық мекемелерімен өткізілген мерейтойлық іс-шаралар сияқты Фестивалі, "Ұлы Дала Елі" атты с. Кенжеколь.

Аясында 25-летия Независимости Республики Казахстан в "акциясы басталды, 25 добрых дел". Осы жобаға қатысып, ауданның барлық ауылдық округтері, этномәдени бірлестіктер, жастар, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар.

Күшті жақтары:

сақтау, дамыту және насихаттау, тарихи-мәдени мұра саласындағы;

сапасын жақсарту конкурстар өткізу, мәдениет қызметкерлерінің әлеуметтік мәртебесін көтеретін;

қажеттілік деңгейінің ұлғаюы халықтың мәдениет саласының қызметтері.

Әлсіз жақтары:

шектеу дарынды жастарға мемлекеттік қолдау (жас таланттарды қолдау).

Мүмкіндіктер:

өзара іс-қимылды жандандыру шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен қамтамасыз ету, халықтың мәдени құндылықтарға қолжетімділігін жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып;

мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру.

Қауіп-қатерлер:

ықтимал бас тарту себептері бойынша жабдықтың тозу.

Негізінде жүргізілген SWOT–талдау негізгі проблемалар анықталды, өңірдің мәдениет саласының дамуын тежейтін:

- жеткіліксіз деңгейі мүдде қызметтерге халықтың мәдениет объектілерін.

 

 

2.1.2.5 Дене шынықтыру және спорт

 

Дене шынықтыру және спортты дамытудың саласында негізгі көрсеткіші болып табылады тұрғындарды бұқаралық спортпен. Көрсеткіштері дамыту, дене шынықтыру және спорт ауданда оң динамикасын көрсетеді. Соңғы үш жылда осы көрсеткіш өсіп, 2015 жылы нысаналы индикатор құрайды 5034 адам, немесе 28,5%, жүйелі түрде дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын, халықтың жалпы санынан (17600 адам) ұлғайта отырып, 34 адамға немесе 0,2% 2013 жылмен салыстырғанда.

Ауданында жұмыс істейді – 1, БЖСМ, бала мен жасөспірімді қамтитын 619 адам немесе 24,7% оқушылардың жалпы санынан 2500 адам, балалар-жасөспірімдер клубында "Жалын" 80 адам, немесе 3,2%.

 

Дене шынықтыру және спорт жөніндегі негізгі

көрсеткіштерінің динамикасы

 

 

 

п/п

  Нысаналы

индикаторларының атаулары

2013 жыл

 

2014 жыл

 

2015 жыл

 

1

Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтардың қамтылуы, %

27,7

28,3

28,0

2

7 жастан 18 жасқа дейін балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру және спортпен айналысатын балалар мен жасөспірімдер мектептері, спорт клубтары, дене дайындығының жалпы санынан балалар мен жасөспірімдердің, %

32,8

33,0

46,6

 

Белсенді түрімен жұмыс салауатты өмір салтын насихаттау мен халықты тарту, спортқа болып табылады аудандық Спартакиада ауылдық округтер арасында ұлттық, халықтық және олимпиадалық спорттың 13 түрінен, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер арасындағы Спартакиада спорттың 5 түрі бойынша.

Аудан құрама командасы жыл сайын қатысып, Чемпионаттарында және біріншіліктерінде облысы бойынша: грек-рим күресі, бокс, қазақ күресі, волейбол, баскетбол, үстел теннисі, шахмат, қысқы және жазғы Президенттік көпсайыс, самбо, футбол, тоғызқұмалақу, республикалық жарыстарда бокс, қазақ күресі, грек-рим күресі, асық ату және т. б.

Шаралар қабылданады қолдау мен дамыту жөніндегі мынадай ұлттық спорт түрлері-тоғызқұмалақ, күрес қазақкүресі, ат спорт түрлері, асық ату.

Ұйымдастырылған шаңғы мен коньки прокаты-өткізу қабілеті 100 адам.

2015 жылы 98 спорттық-бұқаралық іс-шараларды қамтыған 3798человек.

2015 жылы сатып алынған құрал-жабдықтар тренажер залын сомасына 2300,0 мың теңге.

Дене шынықтыру және спорт бөлімі-Ертіс ауданының көрсетіледі 1 мемлекеттік қызмет Беру "спорттық разрядтары икатегорий:екінші және үшінші, бірінші, екінші және третийюношеские, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі екінші санатты нұсқаушы-спортшы, біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты әдіскер, біліктілігі жоғары және орта әдістемеші екінші санатты спорт төрешісі".2015 жылы көрсетілді 12 мемлекеттік салыстырғанда с2014 жылмен на3 мемлекеттік қызмет көрсетілді.

Сонымен қатар, оң өсу динамикасы дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын бар елеулі проблемалар ауданда спорт дамыту:

- спорт алаңдарының жетіспеушілігі мен материалдық-техникалық базасын жабдықтау.

SWOT талдауы

Күшті жақтары

Тұрғындарды қамтуды ұлғайту дене шынықтыру және спортпен айналысатын;

Ашу дене шынықтыру және спорт бөлімінің " Ертіс ауданының;

Арттыру балалар мен подростковзанимающихся дене шынықтырумен және спортпен.

Әлсіз жақтары

Жетіспеушілігі спорттық алаңдар;

Жетіспеушілігі спорттық материалдық-техникалық базаны жабдықтау.

Мүмкіндігі

Біліктілігін арттыру және жаттықтырушы-оқытушылар құрамының.

Қауіп-қатерлер

Кетуі жаттықтырушы-оқытушы, еңбекақысы төмен топтарына бастапқы даярлық;

Спорт саласын жеткіліксіз қаржыландыру.

 

2.1.2.6 Туризм

Лебяжі ауданы аумағында Ямышев ауылында «Тұз қала» демалыс аумағы, Шарбақты аулында «Тотал Сервис» демалыс базасы қызмет етеді.

2020 жылға дейінгі Павлодар облысының туризмін дамыту жоспарына сәйкес, арнайы іс шаралар атқарылуда

Қорытындысы бойынша, қаңтар-қыркүйек 2016 жылғы саны келушілерді орналастырумен шұғылданатын объектілердің, 2 бірлік бар, оларда 22 нөмір бар, бұл ретте біржолғы сыйымдылығы 44 төсек – орын. Олар қызмет көрсетілген 1304 адам сомаға қызмет көрсетілді және 2433,0 мың теңге.

Туризмді дамыту көрсеткіштерінің серпіні

 

 

Көрсеткіштің атаулары

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

1

орындарымен орналастыру қызмет көрсетілген келушілер саны, адам

 

 

 

1.1

ішкі туризм, адам

1597

1746

1957

1.1.1

алдыңғы жылға қарағанда өсу қарқыны, %

88,5

109,3

112,1

1.2

кіру туризмі, адам

-

-

-

1.2.1

алдыңғы жылға қарағанда өсу қарқыны, %

-

-

-

2

орындары орналастыру көрсетілген қызмет көлемі, млн. теңге

2,9

3,4

3,8

2.1

алдыңғы жылға қарағанда, өсу қарқыны %

90,6

117,2

111,8

3

Ұсынылған төсек-тәулік саны

1737

2836

2307

 

 

SWOT талдау:

Күшті жақтары:

бастапқы дамыту үшін әлеует, туризм, мәдени-танымдық, сондай-ақ емдеу-сауықтыру;

оң серпін көрсеткен қызметтер көлемінің кей жерлерде орналастыру, млн. теңге;

болуы Мастер-жоспарын және туристік кластерді дамыту-Павлодар облысының 2014-2020 жылдарға арналған..

Әлсіз жақтары:

болмауы кәсіби маркетинг туристік өнімді және өңірдің;

шектеулі қаржылық қолдау мүмкіндіктері туризм шеңберінде бюджет қаражаты;

төмен деңгейі туристік бизнестегі кәсібилік, сәйкессіздік сапасы мен қызмет көрсету деңгейін бағамен ұсынылатын туристік қызметтер;

проблема экологиялық жағдайын рекреациялық аймақтар; жоғары бағалар туристік өнімдер.

Мүмкіндіктер:

тиімді экономикалық-географиялық жағдайы;

болуы бірегей табиғат ескерткіштері, мәдениеті мен тарихын;

Мастер-жоспарын іске асыру туристік кластер құру және дамыту, Павлодар облысы 2020 жылға дейін;

аймақаралық ынтымақтастықты дамыту саласындағы ынтымақтастық, ұлттық кәсіби қауымдастықтар туризм саласында.

Қауіп-қатерлер:

Жетіспеушілігі туристік және көліктік инфрақұрылымды дамыту..

Өткізілген SWOT - талдау төмендегі мәселелер анықталды:

Білікті қызмет көрсетуші персонал қатарынан жергілікті тұрғындар шалғай өңірлерде туризмді дамыту үшін (экскурсия жүргізушілер, гид-аудармашылар мен қызмет көрсетуші персонал орналастыру орындары – демалыс үйлері, қонақ үйлер);

Шетелде танымалдығы төмен

 

2.1.2.7 Үш тілдікті дамыту

Лебяжіауданының Тіл саясаты мемлекеттік тілді одан әрі дамыту бағытталған, қолайлы жағдайларын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге және аймақтың лингвистикалық капиталын сақтауға.

Тұрақты негізде мониторинг жүргізіледі мемлекеттік тілді қолдану бойынша мемлекеттік органдар.

 Егер іс жүргізудің үлес көлемі, мемлекеттік тілде құжат айналымының жалпы көлемінде мемлекеттік басқару органдарының 2015 жылы көрсеткіш 100% - ға және 2016 жылы бұл көрсеткіш сақталды сол деңгейде.

Көмек көрсету үшін мемлекеттік тілде іс жүргізуге арналған семинарлар ұйымдастырылады аудармашылар, іс жүргізушілер.

Аудан мекемелеріндегі визуалды ақпарат, хабарламалар, анықтамалар беріледі екі тілде (мемлекеттік және орыс).

Жалпы, аудан тұрғындарының үлесі мемлекеттік тілді меңгерген 2016 жылы құрады 82,7% құрады, бұл 0,7% - ға жоғары салыстырғанда 2015 жылмен құттықтады.

Ауданда 7 этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері: қазақ, орыс, украин, белорус, болгар, өзбек және грек. Саны олардың жалпы 100 адам қатысты. Негізгі қызметпен этно-мәдени бірлестіктер болып табылады возрождение ұлттық шығармашылық, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер мен тағамдар. Жүргізіледі, фестивальдар, конкурстар және басқа да іс-шаралар ықпал ететін бірлігінің, байытуға мәдениеттер мен тілдерді сақтау көптілділіктің.

SWOT-талдау саласы:

Күшті жақтары:

көшіру процесі белсенді іске асырылуда іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге;

мемлекеттік тілдің коммуникативтік функциясы нығаюда, атап айтқанда, теледидар мен радиода, газеттерде, көлік және байланыс, сауда және қызмет көрсету;

мемлекеттік қолдаудың тиімді жүйесі құрылды этностардың тілдерін ауданда тұратын;

саны азаматтардың өзге ұлт өкілдері мемлекеттік тілді меңгерген;

балалардың саны өсуде, өзге ұлт өкілдері оқитын мектептерде қазақ тілінде оқыту;

саны азайды құқық бұзушылықтар жөніндегі заңнаманың сақталуы бөлігінде деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру.

Әлсіз жақтары:

аудан халқы аз дәрежеде мемлекеттік тілді меңгерген саласындағы сауда және тұрмыстық қызмет көрсету, көлік және банктік қызмет көрсету;

төмен пайдалану деңгейі қазақ тілді әлеуметтік-тұрмыстық;

пайызы төмен жүргізу ішкі құжаттарының, оның ішінде есепке алу-статистикалық, қаржылық және техникалық құжаттаманы мемлекеттік тілде және мемлекеттік органдарда.

Қауіп-қатерлер:

тіл мәдениетінің төмендеуі; қоғамның

төмендеуі лингвистикалық капиталын;

толық құқықтық база мемлекеттік тілді дамыту;

әлсіз жүйе деңгейін бағалау және бақылау, білім саласында білім беру.

Мүмкіндіктер:

үшін жағдай жасау мемлекеттік тілді меңгеру азаматтары;

жетілдіру жұмыс жүйесін құру бойынша қазақ тілін оқыту;

қолайлы жағдайлар жасау үшін зерделеу мен тілдерін сақтау, аймақта тұрып жатқан этнос;

мемлекеттік тілді насихаттау, халыққа қызмет көрсету саласында;

жүзеге асыру жөніндегі қызметтің беделін арттыру және кеңейту қажеттілігін, мемлекеттік тілдің қолдану;

қалыптастыру тілдік орта құру арқылы теле - және радиобағдарламалар;мемлекеттік тілде

заңнаманың сақталуына бақылауды күшейту туралы тілдерінде.

Негізінде жүргізілген SWOT-талдау саласы анықталды негізгі тежейтін проблемалар саласын дамыту өңірде:

жеткіліксіз енгізілуі мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік кеңістікке;

мемлекеттік тілді меңгерудің әркелкі деңгейі қоғамда;

ынталандырудың болмауы кәсіпорындардың мемлекеттік тілді жұмысшылар мен мамандар;

мемлекеттік тілді тұрмыстық және жұмыс орны бойынша толық пайдаланбайды.

 

 

2.1.3 Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп

Құқықтық тәртіпті, қауіпсіздік және қылмысқа қарсы күресті қорғау. Қоғамдық тәртіпті қорғау және жол қозғалысы қауіпсіздігін ерекше назар алдын алу және ескерту жасалатын қылмыстардың қоғамдық орындарда және көшелерде, жол қауіпсіздігі.

Жедел қабылданған шаралар жасалады ежедекадном маневр жасау маршруттардың жол-патрульдік қызметінің уақыт бойынша орналасқан.

Неғұрлым тиімді іс-шаралар болып табылады пысықтау, алдын алуға бағытталған жекелеген түрлерін қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың.

Көше қылмысы. Көшелерде жасалған қылмыстардың талдау туралы куәландырады біртіндеп төмендету. Мәселен, 2013 жылы аудан аумағында үлес салмағы көше қылмысының 6,0% - ды құрады, онда қорытындысы 2016 жылғы үлес салмағы 2,5 (2015ж. -1,4%).

 

 

 

р/с

Аудан, қала атаулары

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

1

Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы, %

1

1,8

3,3

 

Көшеде қылмыстардың деңгейі төмендету себептері, болып табылады:

ай сайын талдау өткізу қылмыстылықтың жай-күйі туралы, ескере отырып, оның жоспарланған нысаналы пысықтау ең көп зақымданған учаскелерін жүргізу, маневр жасау немесе көшіру патрульдеу саптық бөлімшелердің жол-патрульдік қызметінің уақыты мен орны бойынша қызмет өткерудің;

құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысушы қоғамдық құрылымдарды тарту.

Жолдардағы қауіпсіздік. Талдау жол-көлік оқиғаларының төмендеуі туралы куәландырады санын жасалған жол – көлік оқиғалары.

Мәселен, жол-көлік оқиғаларының саны 2016 жылы құрады – 6, онда 2 адам қайтыс болды және 8 түрлі деңгейде жарақат алды.

Төмендеуі тіркелген ЖКО-дан 20,0% - ға өсті.

 

р/с

Аудан, қала атаулары

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

1

2

3

4

5

1

100 қайтыс болғандар ЖКО-да зардап шеккен санын төмендету

22,9

42,9125,04,2

40,0

Талдау көрсеткендей, қаза тапқан жол-көлік оқиғаларында есебінен санының азаюы қол жеткізілді:

өткізудің тиімділігін мақсатты профилактикалық іс-шаралар, атап айтқанда, "Қауіпсіз жол", "Трасса", "Автобус" және басқа;

күшейту заңдық жауапкершілік жол қозғалысы Ережесін бұзғаны үшін;

қызметіне қойылатын талаптарды арттыру бойынша көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау;

кеңейту автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу.

Көше қылмысы. 2016 жылы жасалған қылмыстардың жалпы санының (239)саны қылмыстардың кәмелеттік жасқа толмағандармен, көлемі 2 фактісі, оның үлес салмағы 0,8% құрады (2013 жылмен салыстырғанда – 1,148%, 2014 жылы - 2,0%).

 

 

р/с

Аудан, қала атаулары

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

1

Кәмелетке толмағандар арасында жасалған қылмыстардың үлес салмағы

2,2

2,2

1,1

 

Тұрақтылық қылмыстардың тұлғалар бұл ретте өсуіне жол бермеу себеп орындау мынадай шараларды:

- өткізу жедел-профилактикалық іс-шараларды және акцияларды алдын алуға бағытталған құқық бұзушылықтардың, қадағалаусыз және "Балалар түнгі қалада", "үйден тыс жүрген Балалар", "Жасөспірім", "Бақытсыз отбасы", "мектепке Қауіпсіз жол" және басқа да;

арттыру заң шығарушы ата-аналар жауапкершілігінің жалтаруы балаларды тәрбиелеу.

Рецедивті қылмыс. 2016 жылы жасалған қылмыстардың жалпы санының бұрын сотталған адамдар жасалды 106, үлес салмағы 44,3% - ға өсті.

 

р/с

Аудан, қала атаулары

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

1

Бұрын жасағандармен жасалған қылмыстардың үлес салмағы,

9,9

15,6

23,1

 

 

Көрсеткішінің төмендеуі әсер етті мынадай:

әкімшілік қадағалау орнату тұлғаларға қатысты, бұрын сотталған жасағаны үшін қылмыс орташа және ауыр дәрежелі ауырлықта;

кіріспе қылмыстық жауаптылықтан ережесін бұзғаны үшін әкімшілік қадағалау;

жұмыс істеуін алгоритм алдын алу қызметіне қатысты, бұрын сотталғандар.

 

р/с

Аудан, қала атаулары

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

1

2

3

4

5

1

Тәркіленген есірткінің, соның ішінде героинның салмағы

0,8

-

0,1

 

 

 

 

 

Сыртқы факторлар:

тұрақсыз экономикалық ахуал, өмір деңгейінің төмендеуі;

әлеуметтік-демографиялық өзгерістер, өзгерту, елді мекендердің инфрақұрылымын;

төмендігі, жол қозғалысы қатысушыларының көліктік тәртібі;

автомобиль жолдарының жай-күйі және көше-жол желілері, олардың өткізу қабілеті санының ұлғаюын ескере отырып, автокөлік құралдарының;

қолайсыз психологиялық климат және төмен тәрбие жұмысы жасөспіріммен отбасындағы және оқу орны бойынша;

жеке жауапсыздық жасөспірім үшін құқыққа қарсы мінез-құлық;

әсері ересектер бірі шеңбер қарым-қатынас қоғамға қарсы бағыттағы;

алкогольді ішімдіктерді, есірткі және психотроптық заттар;

әсері агрессивті ойындар, интернетте;

болмауы, арнаулы білім беру ұйымдарынан және ерекше режимде ұстайтын;

әлсіз өзара іс-қимыл қоғамдық институттармен және үкіметтік емес ұйымдар.

Ішкі факторлар:

кіріспе пилоттық жоба "Әмбебап полицей";

жүргізу тиімділігін және мақсатты бағытталған жедел-профилактикалық іс-шаралар жолын кесу;есірткі құралдарының заңсыз айналымының

жүргізу тиімділігін және мақсатты бағытталған жедел-профилактикалық іс-шаралар жол қозғалысы қауіпсіздігін бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық тәртіпті бақылау, мінез-құлқын есепке алынған адамдарға және кәмелетке толмаған;

құру жастар қоғамдық құрылымдар;

болмауы автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысын бақылау және жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу.

SWOT-талдау

Күшті жақтары:

кіріспе (1 сәуір 2012 жылы пилоттық жоба "Әмбебап полицей";

жүргізу тиімділігін және мақсатты бағытталған жедел-профилактикалық мероприятийпо заңсыз айналымының жолын кесу, есірткі құралдарының, жол қозғалысының қауіпсіздігі бойынша заң бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық тәртіпті бақылау, мінез-құлқын есепке алынған адамдарға және кәмелетке толмаған;

құру жастар қоғамдық құрылымдар;

бақылауды күшейту және профилактикалық әсерін тұлғалардың подучетной санаты;

Әлсіз жақтары:

болмауы автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысын бақылау және жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу;

жасөспірімдер мен жастардың есірткіге тәуелділігі.

Мүмкіндіктер:

деңгейін арттыру, көлік, жол қозғалысы қатысушыларының тәртібін арқылы үгіт-насихат жұмыстарын өткізу, шығару, көрнекі насихат азаматтарды тартудың анықтау жол қозғалысы ережесін бұзу;

қазіргі заманғы техникалық құралдарды жол қозғалысын бақылау және реттеу;

кеңейту және жаңғырту, автомобиль жолдарын, жеткізу, олардың жай-күйін және қазіргі заманғы талаптарды;

қолдану бейнекамера білім беру ұйымдарында;

желілерін кеңейту қосымша білім беру ұйымдарының, аулалық клубтардың;

құқық бұзушылық профилактикасы жүйесін жетілдіру;

кеңейту квоталар көлемінің жұмыс орындарын ұсынатын тұлғаларға айыру орындарынан босаған бостандықтары;

нашақорлықтың алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау, мектеп оқушылары арасында.

Қауіп-қатерлер:

сәйкес келмеуі өсу қарқынының автотранспорта автомобиль жолдарын дамыту және көше-жол желісі;

болмауы білім беру ұйымдарының және ерекше режимде ұстайтын мүмкіндігімен оқшаулау жасөспірімдердің девиантты мінез-құлықты жылғы пагубной орта;

экономикалық құлдырау, влекущий криминогенді жағдайдың ушығуы деңгейінің өсуі қылмыстың қайталануының;

әлеуметтік неустроенность тұлғаларға, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған (болмауы тұрақты тұрғын үй, жұмыс);

географиялық орналасуы – ауданы шекаралас Омбы облысымен және Ресей Федерациясының болып табылады арнасы транзитті есірткі құралдарының, психотроптық заттар;

пайда жаңа түрлерін синтетикалық есірткі.

Проблемалар:

болмауы немесе жеткіліксіз саны автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысын бақылау және жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу;

әлсіз тәрбие жұмысы бойынша адамгершілік-этикалық бағытта, құқықтық тәрбие мектеп оқушылары, орта және аға буын, сондай-ақ колледж.

Азаматтық қорғаныс. Жыл сайын тактика-арнайы оқу-жаттығу аумақтық бөлімшелері, кешенді зерттеу азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын түгендеу, мүлікті азаматтық қорғау (противогаздар).

Іс-шараларды жүргізу үшін халықты эвакуациялау бойынша Қаулысының негізінде № 9/1 15 қаңтардағы 2015 жылғы Ертіс ауданы әкімдігінің. құрылған келесі эвакуациялық органдар:

аудандық көшіру комиссиясы;

эвакуациялық жинау пункттері және қабылдау эвакуациялық пункттері.

Негізге ала отырып, географиялық орналасқан жері, ауданы қауіп төндірмейді су тасқыны, сел, көшкін.

18 ерікті өртке қарсы қалыптастыру (ЕӨСҚ), ауылдық округтердің әкімдері қамтамасыз етілген өртке қарсы мүкәммалмен (ранцевыми өрт сөндіргіштермен, өртке қарсы сыйымдылықтардың) - 18 аспалы өрт сөндіргішпен, 18 мотопомпа, 1 өртке қарсы сыйымдылығы, с. Северное, 34 бөшкелер өртті сөндіру үшін өрт сөндіру автокөлігі - 3 бірл.

Сыртқы факторлар:

тұрақсыз экономикалық ахуал, өмір деңгейінің төмендеуі;

әлеуметтік-демографиялық өзгерістер, өзгерту, елді мекендердің инфрақұрылымын;

төмендігі, жол қозғалысы қатысушыларының көліктік тәртібі;

автомобиль жолдарының жай-күйі және көше-жол желілері, олардың өткізу қабілеті санының ұлғаюын ескере отырып, автокөлік құралдарының;

қолайсыз психологиялық климат және төмен тәрбие жұмысы жасөспіріммен отбасындағы және оқу орны бойынша;

жеке жауапсыздық жасөспірім үшін құқыққа қарсы мінез-құлық;

әсері ересектер бірі шеңбер қарым-қатынас қоғамға қарсы бағыттағы;

алкогольді ішімдіктерді, есірткі және психотроптық заттар;

әсері агрессивті ойындар, интернетте;

болмауы, арнаулы білім беру ұйымдарынан және ерекше режимде ұстайтын;

қылмыстық жазалардың біразы жеңілдетілді.

 

Ішкі факторлар:

кіріспе пилоттық жоба "Әмбебап полицей";

жүргізу тиімділігін және мақсатты бағытталған жедел-профилактикалық іс-шаралар жол қозғалысы қауіпсіздігін бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық тәртіпті бақылау, мінез-құлқын есепке алынған адамдарға және кәмелетке толмаған;

құру жастар қоғамдық құрылымдар;

болмауы немесе жеткіліксіз саны автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысын бақылау және жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу.

SWOT - талдау

Күшті жақтары:

кіріспе (1 сәуір 2012 жылы пилоттық жоба "Әмбебап полицей";

жүргізу тиімділігін және мақсатты бағытталған жедел-профилактикалық іс-шаралар жол қозғалысы қауіпсіздігін бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық тәртіпті бақылау, мінез-құлқын есепке алынған адамдарға және кәмелетке толмаған;

құру жастар қоғамдық құрылымдар;

бақылауды күшейту және профилактикалық әсерін тұлғалардың подучетной санаты;

Әлсіз жақтары:

болмауы немесе жеткіліксіз саны автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысын бақылау және жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу;

Мүмкіндіктер:

деңгейін арттыру, көлік, жол қозғалысы қатысушыларының тәртібін арқылы үгіт-насихат жұмыстарын өткізу, шығару, көрнекі насихат азаматтарды тартудың анықтау жол қозғалысы ережесін бұзу;

қазіргі заманғы техникалық құралдарды жол қозғалысын бақылау және реттеу;

кеңейту және жаңғырту, автомобиль жолдарын, жеткізу, олардың жай-күйін және қазіргі заманғы талаптарды;

ақпараттық-құқықтық сабақтарды онлайн режимінде;

балалардың бос уақытын ұйымдастыру тегін негізде;

қолдану бейнекамера білім беру ұйымдарында;

желілерін кеңейту қосымша білім беру ұйымдарының, аулалық клубтардың;

құқық бұзушылық профилактикасы жүйесін жетілдіру;

кеңейту квоталар көлемінің жұмыс орындарын ұсынатын тұлғаларға айыру орындарынан босаған бостандықтары;

Қауіп-қатерлер:

сәйкес келмеуі өсу қарқынының автотранспорта автомобиль жолдарын дамыту және көше-жол желісі;

болмауы білім беру ұйымдарының және ерекше режимде ұстайтын мүмкіндігімен оқшаулау жасөспірімдердің девиантты мінез-құлықты жылғы пагубной орта;

экономикалық құлдырау, влекущий криминогенді жағдайдың ушығуы деңгейінің өсуі қылмыстың қайталануының;

әлеуметтік неустроенность тұлғаларға, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған (болмауы тұрақты тұрғын үй, жұмыс).

Проблемалар:

болмауы немесе жеткіліксіз саны автоматтандырылған жүйелерін, жол қозғалысын бақылау және жол қозғалысы Ережелерін бұзушылықтарды тіркеу;

әлсіз тәрбие жұмысы бойынша адамгершілік-этикалық бағытта, құқықтық тәрбие мектеп оқушылары, орта және аға буын, сондай-ақ колледж.

Күшті жақтары :

ескере отырып, географиялық орналасуы ауданы қауіп төндірмейді су тасқыны, сел мен көшкіндер

жергілікті халықтың құлақтандыру жүйелерін АЕМ болуы

 

Әлсіз жақтары:

жеткіліксіз материалдық - техникалық жарақтандыру ЕӨҚ ауылдық округ

Қауіп-қатерлер:

дала өрттерінің пайда болуы

Мүмкіндіктер:

құру, өртке қарсы бекеттер

Проблемалар:

ауылдық елді мекендердің тұрмыстық және табиғи өрттердің қорғалмағандығы.

 

2.1.4 Инфрақұрылым

2.1.4.1   Байланыс және комуникация.

 

Сандық сауаттылық – білу және адамның пайдалану ақпараттық-коммуникациялық технологияларды күнделікті және кәсіби қызмет. Деңгейін арттыру дағдыларын жұмыс ақпараттық технологиялармен арттырады, ашықтық, ақпараттық қоғам.

Пайызы цифровизаций желісін  ауданы бойынша 100% - ды құрайды, телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы, 100 тұрғынға -27,0 бірл.

Есепті кезеңде Интернет желісіне құрайды -1881 бірл.

 Қолда бар 27 елді мекен 20 AEM-нің сенімді қабылдау аймағында ұялы байланыс, 2 АЕМ аймағында орналасқан сенімсіз қабылдау зонасында іске асуы, соның ішінде ауыл: Ағашорын, Бұланбай.

SWOT-талдау жағдайы, саланың даму:

Күшті жақтары:

- дамыған телекоммуникациялық инфрақұрылым;

- болуы талшықты-оптикалық байланыс желілері;

- 100% цифрландыру жергілікті телефон байланысы.

Әлсіз жақтары:

- толық қамтамасыз ету талшықты-оптикалық сызық байланысын ауданның елді мекендерін;

- толық қамтамасыз ету және облыстың елді мекендер жоғары жылдамдықты Интернет желісіне қатынаумен;

- толық емес қамтылуы ауданның елді мекендерін ұялы байланыспен;

- ақпараттық қоғамның дамуы

Мүмкіндіктер:

- дамыған және жетілдірілген телекоммуникация желісі;

- хабарлады өңір тұрғындарының ақпараттық технологияларды пайдалану.

Қауіп-қатерлер:

- халықтың төмен тығыздығы ауылдарда және елді мекендердің алыстығы бір-бірінен одан әрі қамту және ұсыну қазіргі заманғы және сапалы телекоммуникация қызметтерін;

- мүмкіндігі жоқтығын халықпен электрондық мемлекеттік қызметтерді алу

Саланың проблемалары:

- ұялы байланыспен 5 елді-мекен қамтамасыз етілмеген;

 

2.1.4.2 Құрылыс.

 

Қазақстан Республикасының белсенді дамушы салалары,  құрылыс бірі болып табылады, экономика дамуының негізгі басымдықтарының бірі болып қалады.

 

              Құрылыс қызметінің негізгі көрсеткіштері

 

Атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жылғықаңтар-қараша

Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі,%

102,4

113,2

101,2

130,2

Тұрғын үйлерді пайдалануға беру, шаршы. м. жалпы алаңы

799

552

300

527

 

Тұрғын үйді пайдалануға енгізу 2013-2015 жылдарға құрады 1651 шаршы метр.

Құрылыс жұмыстарының көлемі қаңтар-қараша 2016 жылдың қаңтар-1829,3 млн. теңге немесе 130,2 % - ға кезеңіне 2015 жылғы.

 

Мүгедектерге қолжетімділік элементтерін динамикасын құру

 

 

      Көрсеткіш

 

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жылғықаңтар-қараша

1

2

3

4

5

6

1

Көлік инфрақұрылым, жалпы санынан құжаттандырылған әлеуметтік, әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген объектілерінің үлесі, %

64,0

98,0

99,0

156,25

 

 

 

 

Ауданның автокөлік жолдарының жүйелері келесі көрсеткіштермен сипатталады: жалпы жүйе қашықтығы-820,5 км құрайды. Оның ішінде-287,7 км – облысдеңгейіндегі жол және, 532,8 км  - жергілікті деңгейдегі жол, оның ішіндегі аудан деңгейде 247,2 км.

Жергілікті деңгейдегі автокөлік жолдарының қашықтығы 532,8 км. құрайды, оның ішінде қатты жол қыртысын жетілдірумен: асфальтобетонды және қара тасты – 83,8, жол, қиылыс материал өндірусіз – 178,5 км. қара жол– 270,5. 

Жергшілікті деңгейдегі жеткілікті түрде қаржыландырылмаған жол жағдайын жөндеуді жүргізу мардымсыз болады.

2013 жылы жергілікті деңгейде жол көліктерінің толықтай жұмыс жасауына жергілікті бюджеттен 6470,0 мың теңге, елді мекен ауыл көшелерін ұстауға – 10016,0 мың теңге. бөлініп игерілді

Республикалық бюджеттік қаражаты арқылы «Панфилов-Бестөбе» жолдарын қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді (таңдаулы 6 шақырым.) сомасы 537,6 мың теңге, Панфилов-Қосағаш автожолдарының орта жөндеу жұмысы 2,8 шақырым Ұзынсу ауылына кіре берісі (1,2 шақырым),35666,0 мың теңге сомасына.

 Ертіс ауданы барлық жарық және пошта байланыс түрлерімен айналысады және де телерадиохабарлама жүйесімен айналысады.

Ауданда телекомуникация және байланыс торабымен 2 кәсіпорын қызмет көрсетуде (АТБП, Қазақтелеком). 

 3 оператор – нарықтағы ұялы радиотелефон байланыста қызмет көрсетуде (k-cell, beeline, tele 2).

Аудан тұрғындары үшін байланыс пошта торабы өз қызметін одан әрі жалғастыруда. Қызмет көрсету түрі ұлғаюда: гибридті пошта  ( электронды қосқанда), тез арадағы пошта,  коммуналды төлемді алу, көшірмесі және т.б. 

Ауданда 18 станционарлық байланыс бөлімшелері қызмет етуде. Байланыс қызметімен ауданның барлық тұрғылықты пунктілері қамтылған.   АТС жалпы көлемі  6965 нөмірлерді құрайды (өткен жылға 100 %), абонет  5163 (100,1%) қызмет етеді.  18 АТС-тан - 12 цифрлік, 2 аналогиялық  және 3 негіздік станциялары.

2.2.3.2 Құрылыс

2013 жылы құрылыс жұмысының көлемі 2011 жылмен салыстырғанда   1,1 есе өскен   және 1443 млн. тенгені құрайды.

 

Құрылыс қызметінің негізгі көрсеткіші

 

р/с

Көрсеткіш атауы

2011жыл

2012жыл

2013жыл

1

2

3

4

5

1

Тұрғын-үй құрылыс инвестициясы, млн. тенге

167

31,3

54,4

2

Өткен жылға, %

1043,7

18,6

173,8

3

Орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі, млн. тенге

1285

1338

1131,7

4

Өткен жылға, %

80,8

104,1

84,6

5

Тұрғын үйлерді эксплуатацияға енгізу, шаршы метр жалпы алаңы

2312

543

799

6

Өткен жылға, %

1583,6

23,5

147,1

 

Соның ішінде:

 

 

 

7

Жеке салушылармен шаршы метр жалпы алаңы

2227

543

 

799

 

8

Өткен жылға , %

-

24,4

147,1

 

Барлығы  2013 жылға барлық қаржыландыру көзі есебінен799шаршы метр тұрғын үйлер эксплуатациясына енгізілген, ол 2012 жылдың деңгейіне 47,2 % .

2.2.3.3 Тұрмысты қамтамасыз ететін инфрақұрылым 

Жалпы тұрғын-үй қорының алаңы 340,7 мың шаршы метрді құрады.

Қазіргі таңда ауданда 25 көп қабатты үй бар. 40 % аса көп қабатты тұрғын үй ішіне күрделі инженерлік жүйесіне жөндеу жүргізуге мұқтаж.

Сумен жабдықтау.                                                   

Ауданда сумен жабдықтау жүйесінің қашықтығы 120,13 км құрайды, оның ішінде 79,1 км 100 % тозған.

Ауданда орталықтандырылған су жабдығымен барлық елді мекендер. ауылында орталықтандырылған су құбыры бар, 8500 адам пайдаланылады немесе тұрғындардың жалпы саны 45,0 %    

2008 жылға дейін 15 орнатылғананн 13 КБМ жұмыс істейді

 

         Жылу қуаты

 2010-2012  жылдарға жылу қуатын беру 233,4 % азайтылған.

 

Жылу қуаты өндіріс серпілісі 

 

Атауы

Өлшем бірлігі

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2013ж

2011ж %

Жылу қуаты

мың Гкал

250,2

18,2

16,8

6,7

 

Аудан жылу жүйесінің қашықтығы 2,9 км, оның ішінде тоқсандық – 1,7 км (тозған 10-15%). Ауданның қазандық саны 36 бірліктен тұрады (тозық- 14 %).

Сумен қамтамасыз ету жылумен қамтамасыз ету жүйесі «Ертіс-комсервис» ЖШС қызметі көрсетіледі.

Нарықта «Ертіс-комсервис» 1 кәсіпорны қатты тұрмыстық қалдықтарды жинап шығару жөніндегі коммуналдық қызмет көрсетеді, ал 17 АТК-ны мемлекеттік жеке меншік түрде. 

Бөлшек нарықта 3 кәсіпорындар көгілдір отпен қамтамасыз етеді,өйткені тұрғындар мен заңды тұлғалар қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз етеді. ( баллонда).

Бір баллонның құны (27 л) 1500 теңге, ал 50 л. баллон 2600 теңге.

 

 

2.2.4 Аумақтың аймақтық даму анализі

Ертіс ауданы Павлодар облысының солтүстігінде ертіс өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан.

Ауданның аумағы 8,2 % облыс алаңының барлығын алған немесе  10,2 мың шаршы метр. Аудан тұрғындары   1,9 адамды құрайды шаршы шақырым ол басқалардан аса ауқымды  (облыс аудандары. 

Негізгі су ресурстары ертіс өзенінің транзиттік ағымынан тұрады. Ауднның бүршіктік жабындысы батыс-қоңыр негізінен қара құмынан тұрады.

Ертіс ауданы солтүстік шекарасында ресей федерациясының Омбы облысымен, шығысында  – Петропавл облысымен, батысында  – Ақтоғай ауданымен.                      

Жақсы орналасуы ауданның Ресей Федерациясымен және автокөлік транспорт түрімен облыс аумағын байланыстырады.

Қазіргі уақытта Павлодар облысы қалаларының  сонымен қатар аудан орталығыауылдық тұрғылықты пунктілер тұрғындарын еңбек ете алатын тенденциялар байқалады.

Аудан орталығының қасында ауылшруашылықпен айналысатын ауылдық округтер орналасқан.

Аумақтық таратуы төменгі кестеде көрсетілген.

 

Ауылдық аймақтардың дамуы

Ауданда барлығы 34 ауылдық тұрғылықты пунктілер бар (бұдан әрі АТП.  Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша 34 тұрғылықты пунктілер 8 жоғарыға сәйкес, 24 орташа, 2- төмен потенциалды дамуға.

Қазіргі уақытта ауылдық жерлерде  18,5 мың адам құрады немесе   2,46 % облыстың ауылдық тұрғындары. 2011 жылға қатысты 1,5 мың адамға азайды, ол негізінен ауыл тұрғындарының қалалық тұрғындарға миграциясына байланысты.

Барлық облыстың ауылдық тұрғылықты пунктілер   100 %  радиомен байлныспен, электр куатымен қамтамасыз етілген.

Елдің аумақтық-кеңістік дамуының Болжамдық схемасына сәйкес В  опорлы ауылдық тұрғылықты пунктілер тізімін анықталаған, ауданды олардың барлығы   - 3.

Опорлы ауылдарды әрі қарай дамытумен ауылдық жерлерде тұрумен жұмыс істеудің жағымды шартын құру мақсатында ауылшаруашылықты, білім берумен денсаулық сақтау, инфрақұрылым және т.б. салаларын дамытуға бағытталған шаралары бекітілген және өткізілуде.  

2013-2015 жылдарға Жол картасында өткізілетін шекаралық ауылдық тұрғылықыты пунктілерді дамыту бойынша жұмыс өткізілуде. 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27 бабы, 2 тармағына, 2011 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің №862 «Аумақтарды дамыту» бағдарламасын бекіту туралы» қаулысына сәйкес 2014-2018 жылдарға арналған Павлодар облысының тірек ауылдық елді мекендері пунктісін және орталық ауданды дамыту жеке Кешенді жоспары әзірленді.

Тірек ауылдық елді мекенін әрі қарай дамыту және  Елді мекендерде тұрып жұмыс істеу үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында ұйымдастыру іс шаралары бекітіліп іске асырылуда, сонымен қоса, экономикалық қызметін дамытуға, әлеуметтік-инженерлі инфраструктураға, жабдықтау және өткізу нарығына дейін көліктің кол жетімділігіне, мемлекеттік және коммециялы қызмет көрсету орталығын құру және дамытуға бағытталған іс-шара.

«Аумақтарды дамыту» бағдарламасы аясында 2012 жылдан Қазақстан халқына мемлекет Басшысының жолдауына сәйкес тұрғылықты пунктілерді көріктендірумен әлеуметтік мәдени обьектілерді, поселкі ішіндегі жолдармен жіне т.б. жөндеу жұмысы бойынша жергілікті өзін-өзі басқару органдары қаржыландыра басталған. 2013 жылда жобалық жылында  ауданның 3 ауылдық тұрғылықты пунктілері  көріктендіру, жасылдандыру, балалар ойын алаңдарын орнату бойынша 3,3 млн. тенге сомасына жұмысы орындалған.

2010-2013 жылдары су өткізу қайта құру аяқталды, Қараөткел ауылында тарату-эксплуатациялық ұнғымасы бұрғыланды,  «Раиса» балабақшасы ашылды,  Аудандық Мәдениет үйіжәне Ертіс ЖӨСМ күрделі жөндеу жүргізілді.  

 

Экологиялық жағдайы.

Ертіс өзенінің ластануы негізінде Шығыс-қазақстан облысы полиметаликалық және свинциво- цинктік өзен ағымы бойынша жоғары орналасқан стоктардың ағуы жалғасуда.

 Сонымен қатар, Қытай каналының аумағында құрылысымен байланысты жоғары ағымының көлемін қысқару жүзеге асыру, соның нәтижесінде өзен бассейінінің экологиялық жағдайы соншалықты нашарлауы мүмкін, ол Ертістің жоғарғы кірісін қолдану мүмкін емес болады.

Ауданда атмосфералық ауаның сапасына әсер ететін негізгі факторлары болып кәсіпорынның, мекеменің  өндірістік қалдықтары, жылжымалы көздерінен қалдықтарының өсу сапасы болып табылады. Аса қауіпті болып табылатыны автомобиль транспортының ауаның ластану көлемі болып табылады,  ол аудан аумағында автотранспорттық құралының санының өсуімен түсіндірілуде.   

2013 жылы статистикалық деректері бойынша ауданда станционарлық көздерінен атмосфераны ластайтын қалдықтары   1879,0 тоннаны құрайды (2011 жылы 128,5 %  ).

Ауданда экологиялық жағдайы  аса қауіпті сипаты бар

 

2.2.5 Мемлекеттік жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару  жүйесінің анализі

2.2.5.1 Аудан бюджеті

  1. Шағын кәсіпкерліктің  даму деңгейінің жеткіліксіздігі.
  2. Ұсақ тауарлы өндірістің басым болуы.
  3. Халықты сапалы ауыз сумен сенімді қамтамасыз ету проблемасы.

4. Коммуналдық желілердің  тозу деңгейінің жоғары болуы.

5. аудан  аумағына арақатынаста облыс халқы санының салыстырмалы төмен болуы ( облыс  қалалар мен аудандар тізбесінде  6 орын).

6. Ауыл халқының қалаларға тұрақтауға көші-қоны..

7. Ауданда білікті кадрлардың тапшылығы.

8. Күрделі және ағымдағы жөндеуді және материалдық-техникалық базасын нығайтуды талап ететін  мәдениет объектілерінің  болуы.

Қатерлер:

  1. Білікті кадрлардың жеткіліксіздігі салдарынан  еңбек өнімділігінің төмендеуі.
  2. Ауданда еңбек нарығында жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың  тең болмауы.

3. Азық-түлік тауарларының жекелеген түрлерін әкелуден болатын сыртқы тәуелділікке байланысты  ауданда  азық-түлік қауіпсіздігі қатері..

4. Халықтың ауданда көші-қон деңгейінің төмендеуі.

5. Мәдениет ұйымдарының нашар материалдық-техникалық жарақтануы (саз аспаптарының, қазіргі заманғы жабдықтардың, сахна киімдерінің  жетіспеуі).

6. Табиғи-климаттық жағдайлардың   теріс әсері.

7. Тозуына байланысты жабдықтардың  жарамсыз болу мүмкіндігі.

Мүмкіндіктер:

  1. Халық санының өсуі және оауданға жоғары білікті мамандар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау
  2. Экономиканың басым және төмен салаларында  жаңа өндірістерді дамыту мүмкіндігіне негізделген  жұмыспен қамтудың өсуін ұлғайту

3. Ауыл шаруашылығында, соның ішінде ауыл шаруашылығын дамытудың инновациялық негізінде  өндірістің өсу перспективасы.

4. Ауыл шаруашылығының  инфрақұрылымын дамыту (сату-дайындау, қайта өңдеу, көлік, қаржы).

5. Мемлекеттік және жеке инвестицияларды әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға  тарту.

6. Сапалы коммуналдық қызметтер  ұсыну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3. Ауданның дамуын жүргізу

 

Ертіс ауданытранспорттық –коммуникациялық комплексінің инфрақұрылымын дамытумен өнеркәсіпті өңдейтін динамикалық дамуымен аумағы болады;адамдық потенциалын даму шартымен экономикалық кеңістігінің сапасы динамикасымен аумағы.

2011-2015 жылдарға ертіс ауданының аумақтық даму бағдарламасы   (бұдан әрі - Бағдарлама) орта жеделді перспективада тұрғындар өмірінің шартымен сапасын жоғарлатумен тұрақты экономикалық дамуын қалыптастыруға байланысты, мәселелі проблемаларға бағытталған. 

Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесінің бағдарламасы  Мемлекеттік және салалық бағдарламалар, 2020 дейін Қазақстан республикасының Стратегиялық даму жоспарын өткізу құралы болып табылады.  

2011-2015 жылдарға ауданның дамуы екі сценариялық координат жүйесінде қалыптасып ішкі және сыртқы факторларынан тұрады. Келесі даму сценариясы: 

1. Инерциялық – ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының тенденциясының жалғасуы. 

2.Инновациялық (баланстанған дамуының сценариі),  аумақтық экономиканың бақталастығының толықтығын қамтитын,  табиғи және ресурстық  транзиттік потенциалын, транспорттық инфрақұрылымының модернизациясы, адамдық потенциалды дамыту, өндіріс деңгейін жоғарлату, ішкі сұранысты қанағаттандыруға бағытталған. 

Инновациялық сценариінің дамуы алдағы бес жылға аумақтың әлеуметтік-экономикалық саясатының бағытын анықтайтын мақсаты болып табылады.  

2015 жылға дейінгі перспективасында приоритеттік экономикалық өсуін қамтамасыз ететін аумақтың дамуы үшін оптималды шарттарды құру мақсатында бағыты болып табылатын: 

Экономика модернизациясымен әлеуметтік сала үшін заманға сай технологияны өңдеумен енгізу. 

Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтуын жоғарлатымен салалық диверсификациясы, аумақтың өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында агроөнеркәсіп комплексінің дамуы. 

Аумақтың инфрақұрылымдық мүмкіндіктерін дамыту. 

Адамдық капиталын сапалы дамытумен жоғарлату. 

Экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

 

2015 жылға негізгі индикаторлары:

                                                                                       

ИФО өңдейтін өнеркәсібі, % – 113,0 %;

Өндірісті өңдейтін азықты шығарудың жеке көлемінің индексі -110,2%;

Ауылшаруашылық азығы өндірісінің жеке көлемінің индексі, %   – 107,0 % ;

1000 тұрғындарға шағын және орта кәсіпкерліктің белсенді субьектілер санының өсуі – 51,8;

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және біліммен қамту, (3-6 жастғылар аралығы)  % – 100,0 %;

Тұрғындардың 1000 адамға жалпы өлімінің төмендеуі – 12,15;

Жұмыссыздық деңгейі, %– 2,4 %;

Байланыспен коммуникация саласында сапалы қызметпен тұрғындардың қанағаттану деңгейі   –    100,0 %;

Құрылыс жұмысының жеке көлемінің индексі – 100,1 %;

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайда тұратын, жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарыі   – 82,0 %;

Мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсетуде тұрғындардың  қанағаттанарлық деңгейі,%  - 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, ТАПСЫРМАЛАР, МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАР  ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТКІШТЕРІ

 

БАҒЫТ:  Экономика

1.1 Өндіріс

 

1 МАҚСАТ: Экономика секторының приоритеттік дамуы арқылы өндірістік өндірісінің өсуі  

 

 

Мақсатты индикаторлар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Өндірістік азығының жеке көлем индексі,   % 

146,1

196,7

87,5

110,0

113,0

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, кәсіпкерлік бөлімі

2

Өңдейтін және өндірістік азығын шығаруда жеке көлемінің индексі 

190,2

217,4

88,1

108,0

110,2

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, кәсіпкерлік бөлімі

НЕГІЗГІ  ТАПСЫРМАЛЕР:

 

Көрсеткіштер

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.1 тапсырма. Өндірістік саланы өңдеуінің дамуы

1

Өңдейтін өндірістің көлемі, млн. теңге

317,0

887,3

1235,7

1450,0

1520,0

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

2

Өңдейтін өндірістің қайта құрылған саны   (жыл сайын), бірлік.

1

0

1

1

3

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

 

Жету жолдары:

2011-2015 жылдары  тамақ өнеркәсібі көлемдерінің өсу себебінен өндіріс көлемдерінің ұлғаюы қамтылады.

 

1.2. Агроөнеркәсіп комплексі

 

Мақсат: Агроөнеркәсіп комплексінің бақталастық саласын жоғарлатуға аумақтың өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

204

2015

2016

2017

2018

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ауылшаруашылықазығының өндірісінің жеке көлемінің индексі   % 

87,5

54,6

106,0

113,0

112,0

Стат мәлімет

 

Негізгі тапсырмалар:

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.2.1 тапсырма. Ауылшаруашылықтың жалпы азығының өсуін қамтамасыз ету  

1

Азықтың жалпы шығаруының жалпы көлемінің жеке индексі  (қызмет)

өсімдік өсіру %

9570,0

5436,0

10479,9

6930,0

7415,1

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл және а/о әкімдері

                 

 

Жету жолдары:

Көрсетілген тапсырманы өткізу үшін жоспарлануы: 

- АТП үшін басқада инфрақұрылым обьектілерімен несиелік серіктестіктері арқылы қаржыландыру жолымен құру; 

- фермер шаруашылығымен олардың кооперациясымен (қаржыландыру) қаржы және әкімшілік шаралар арқылы қолдауы мемлекеттік органдармен жүзеге асырылады; 

- АТП дамуын инвестілеу мемлекеттік бағдарламасында қатысумен өндірістік жобаларды өткізу үшін қосымша қаржыландыруды алу бойынша фермерлермен кәсіпкерлермен мемлекеттік органдармен әңгімелесуі;

- заманға сай технологияларды қооданумен фермерлерді стимулирдеуі жоспарлануды; 

- тұқым мәдениетінің ылғалды сақтайтын технологиясын енгізу; 

-приоритеттік мәдениетті өндіруде агротехникалық циклын қамтамасыз ету; 

- егу алаңдарын көбейту бойынша шараларды өткізу; 

- жайылым алаңдарын әрі қарай қоданумен бастапқы өңдеуі бойынша техникалық шараларын өткізу; 

- жоғары азықтағы тұқымдарды сатып алуға, миниралдығына, ЖЖМ мен тағыда басқа жинау жұмысымен көктемгі егісін өткізуге тауарлы-материал –құндылықтарын сатып алуға қаржыландыруды жалғастыру;   

- жетілдірілген механизм лизингі жолымен ауылшаруашылық техникасын жаңартуға фермерлік шаруашылығымен кооперативін стимулирлеу мен қажетті құрал жабдығын сатып алу үшін қол жеткізуі; 

азық мәдениетін дайындаумен өсіруге фермерлердің ауысуын стимулирлеуін жоспарлау (бірінші деңгейдегі азығы): 

- ауылшаруашылық техникасын жаңарту, («судан шөбі», «житняк», «донник») азық мәдениетінің тұқымын сатып алуға фермерлерді жеңілдікпен қаржыландырумен қаржы бөлуді жалғастыру; 

- қажетті инфрақұрылымын құрумен отандық малдарды сатып алуға қосымша қаражатты бөлу жолымен (қазақтың ақ бас тұқымы) отандық тұқым малдарын дамыту. 

- мал өсіру облысында мамандар санын көбейту үшін (оқуды қаржыландыру, гранттарды бөлу) шартын құру; 

- мал азығын өндіруде қаражатты бөлуді жалғастыру, соның ішінде тұқымдық шаруашылық. 

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.2.2. тапсырма. Материалды-техникалық жақсартумен прогрессивті технологияны енгізу негізіне тұқымды дамытуда тұрақты өсуінің көрсеткіші 

1

Ылғалды сақтайтын технологиясы бойынша өңделетін егіс алаңдарының үлесі ,%

(жеке көлемі)

110

66,0

49,7

29,6

81,1

53,6

90,0

54,2

93,0

54,7

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл  және а/о әкімдері

2

Тұқым мәдениетінің егіс алаңын көбейту   (жоспарланған алаң), мың. га

166,4

167,8

151,2

165,9

170,0

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл және а/о әкімдері

3

Май мәдениеті, картоп, көкөністер алаңын көбейту мың. га

 

 

 

 

 

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл және а/о әкімдері

 

 

33,7

14,8

8,7

10,4

12,3

 

 

0,44

0,43

0,314

0,32

0,40

 

 

0,09

0,05

0,04

0,038

0,09

 

Жету жолдары:

Заманға сай технологияларды қолданумен фермерлердің стимулирлеуі жоспарлануда: 

- тұқым мәдениетінің ылғалды сақтау технологиясын енгізу; 

- приоритеттік мәдениетті өндіруде агротехникалық циклмен қамтамасыз ету; 

- егу алаңдарын көбейту бойынша шараларды өткізу; 

- жайылым алаңдарын әрі қарай қоданумен бастапқы өңдеуі бойынша техникалық шараларын өткізу; 

- жоғары азықтағы тұқымдарды сатып алуға, миниралдығына, ЖЖМ мен тағыда басқа жинау жұмысымен көктемгі егісін өткізуге тауарлы-материал –құндылықтарын сатып алуға қаржыландыруды жалғастыру;   

- жетілдірілген механизм лизингі жолымен ауылшаруашылық техникасын жаңартуға фермерлік шаруашылығымен кооперативін стимулирлеу мен қажетті құрал жабдығын сатып алу үшін қол жеткізуі.

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2.3.тапсырма. Ауданда  мал өсіруді дамыту көрсеткішінің тұрақты өсуі  

1

Еттің жалпы өндірісін көбейту   (барлық мал түрлері),

мың. тонна

6,4

6,1

5,7

6,1

6,2

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл және а/о әкімдері

2

Сүттің жалпы өндірісін көбейту,

мың. тонна

27,5

22,9

27,56

27,8

28,2

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл және а/о әкімдері

3

Азық алаңының мәдениетін көбейту  (жоспарланған алаң),  мың. га

27,9

28,0

33,6

25,9

29,6

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауыл және а/о әкімдері

 

 

Жету жолдары:

Азық мәдениетін дайындаумен өсіруге фермерлердің ауысуын стимулирлігі жоспарлануд (бастапқы азықтары): 

- ауылшаруашылық техникасын жаңарту, («судан шөбі», «житняк», «донник») азық мәдениетінің тұқымын сатып алуға фермерлерді жеңілдікпен қаржыландырумен қаржы бөлуді жалғастыру; 

- қажетті инфрақұрылымын құрумен отандық малдарды сатып алуға қосымша қаражатты бөлу жолымен (қазақтың ақ бас тұқымы) отандық тұқым малдарын дамыту. 

- мал өсіру облысында мамандар санын көбейту үшін (оқуды қаржыландыру, гранттарды бөлу) шартын құру; 

- мал азығын өндіруде қаражатты бөлуді жалғастыру, соның ішінде тұқымдық шаруашылық. 

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.2.4тапсырма. Шағын және орта бизнес дамуының тұрақты өсу көрсеткіші

1

Қайта өндіру кәсіпорындарының өндіру қуатының жүктемелілігін арттыру,%

60,0

62,0

64,0

65,0

66,0

Ауданның  ауыл шаруашылық бөлімі

 

Жету жолдары:

Аталған тапсырмані іске асырк мақсатында жоспарланатыны:

-өнімді қайта өндіру объектілерін жаңғырту және жаңадан енгізу;

Қайта өндіру кәсіпорындарының өндіру қуатының жүктемелілігін арттыру.

 

1.3 Шағын және орта бизнес, сауда

 

Мақсаты: Ішкі сауда тиімділігін жоғарлату, нарықта тауармен қызметке қол жеткізуді қамтамасыз етумен бақталастықтың даму жолымен экономикалық белсенді бизнестің өсуі үшін жағымды ортаны құру және тұрақты дамуы үшін шартын құру 

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1000 тұрғындарға шағын және орта кәсіпкерліктің белсенді субьектілер санының өсуі 

43,5

50,0

48,6

50,7

51,8

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

2

Сауданың жеке көлем индексі, % 

 

98,5

      142,6

     108,1

     109,2

        111,1

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

 

Негізгі тапсырмалары:

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.3.1 тапсырма. Шағын және орта бизнес дамуының тұрақты өсу көрсеткіші

1

Ауданның экономикалық белсенді тұрғындарының жалпы санынан шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысатындардың үлесін көбейту, %

47,1

49,9

54,4

56,7

58,2

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

2

Шағын және орта кәсіпкерлік субьектісінің азық шығаруын көбейту, млн. тенге

512,1

420,0

430,0

570,4

581,8

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

 

Жету жолдары:

Ауданымызда келешектегі 5 жыл  ішінде қол жеткізерлікті және  еркін  бәсекеге қабылеттілікті дамыту жолдарымен бизнестің экономикалық белсенділігінің өсуіне барлық жағдайлар жасалады.

Алда қойған мақсаттарды іске асыру үшін келесі шаралардың өткізілуі жоспарлануда:нормативтік базаны жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау;кәсіпкерлермен «дөңгелек столдар»  түсіндіру семинарларын, тренингтерін өткізу, шағын және орташа  кәсіпкерлік субъектілеріне буклеттерді және әдістемелік құралдарды шығару;

даму қаржылық институттары қаражаты есебінен кәсіпкерлік субъектілерін несиелендіру;

«2020- жол картасы бизнесі» бағдарламасы аясында кеңейтілген өндіріспен модернизациясына бағытталған жобалармен, жаңа инвестициялық жобаларды өткізу. 

«2020- жол картасы бизнесі» Бағдарламасы аясында жеке кәсіпкерлік субьектісін сервистік қолдауын көрсету, соның ішінде бизнес-жобаларды өңдеу.

әдістемелік, заңдылық, ақпараттық-консалтингтік және бухгалтерлік қолдау, конультациялар.

 

 

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.3.2. тапсырма. Ішкі сауданың тиімділігін жоғарлату          

                                                                         

1

Сауда кәсіпорнының жалпы алаңымың.кв.м

4,7

4,8

5,3

5,5

5,6

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

2

Сауда алаңдарымен тұрғындарды қамтамасыз ету,  1000 адамға кв.м.

244,8

245,0

286,5

289,2

295,3

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

                         

 

Жету жолдары:

 2011-2015 жылы ауданда сауда инфрақұрылымының дамуына жәрдемдесу бойынша жұмыс жалғасатын болады.

Бөлшектеп сату саласында жоспарланатыны:

 - аудан ауылдарында қызметтегі сауда обьектілерін кеңейту. 

- ұйымдасқан сауданы дамыту жолымен, сатып алушылар санының қысқаруымен топтап дамуының саласының тиімділігін жоғарлату;

- жаңа ашылған сауда обьктілерінің әкімшілік барьерлерін қысқарту. 

 

1.4. Инновация және инвестициясы

 

 Мақсат:  Аумақтық инновациялық жүйені дамыту. 

   Инвестициялық климатты жақсарту.

 

р/с

Көрсеткіші

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Негізгі капитал инвестициясынан жеке көлемінің индексі,   %

109,3

146,0

76,7

101,8

102,2

Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

 

         Негізгі тапсырмалары:

 

р/с

Көрсеткіштің атауы

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.4.1. тапсырма. Аймақтық инвестициялығын жоғарлату

1

Негізгі капиталына инвестициясы, млн. тенге

1453,3

2230,2

1790,1

1820,0

1900,0

Облыс индустриялық-инновациялық даму басқармасы

2

Инновациялық өнім көлемінің өсуі, млн. теңге

-

-

2,7

2,8

2,9

Облыс индустриялық-инновациялық даму басқармасы

 

Ауданның кәсіпорындарын модернизациясымен техникалығымен инвестициялық жобаларды өткізуде жәрдемдесуін көрсету. 

Аумақтың инвестициялығын жоғарлату, инвестициялық климатты жақсарту мақсатында индустралды-инновациялығын дамыту бойынша бизнес-кездесулер, көрмелер, аумақтық инвестициялық форумдарды өткізу. 

 

 

 

 2 бағыт: Әлеуметтік сала

 

2.1. Білім беру

 

Мақсаты: Білім берудің сапасы мен қол жетімдігін жақсарту  

 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және біліммен қамту, (3-6 жастғылар аралығы)  %

85,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Ауданның білім бөлімі

2

 15-28 жастағы жастар-дың жалпы санындағы NEET үлесі, % (NEET – ағылшын. Not in Education, Employment  or Training), %

-

-

-

3,7

3,6

Ауданның білім бөлімі

 

Негізгі тапсырмалары:

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.1.1.тапсырма. Мектептік білім беру қызметінің сапасын жоғарлату

1

Ғылыми-математикалық пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жақсы меңгерген (өте жақсы, жақсы) оқушылардың үлесі,  %

39,05

41,2

43,5

53,9

55

Ауданның білім  бөлімі

2

Олардың жалпы санынан исклюзивті білім беру үшін шарттарын құрайтын, білім беру ұйымдарының үлесі,  %

9,7

10,7

10,7

10,7

14,0

Ауданның білім бөлімі

3

Аз қамтамасыз етілген отбасының жалпы санынан сапалы және ыстық тамақпен қамтылған аз қамтамасыз етілген отбасы балаларының үлесі, %**

100

100

100

100

100

Ауданның білім  бөлімі

 

Жету жолдары:

 Ертіс ауданының 2011-2015 жылдар кезеңінде адамзат капиталы сапасының жақсаруы білім берудің барлық сатысының тиімді даму және оның қоғамның әр мүшесі үшін тиімділігі есебінен жүзеге асады.

Мектепке дейінгі білім беру саласында бмектепке дейінгі мекемелердің ашылуы мен кеңеюі есебінен топтарды толықтырудың орташа көрсеткіші 26-дан 25-ке дейін кемиді. Мектепке дейінгі барлық балалар мектепке дейінгі дайындықтан өтетін болады. Жеке меншік мектепке дейінгі білім беруді дамыту, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік білім тапсырыстарын орналастыру, материалды-техникалық базаны нығайту және жоғары және бірінші санаты бар педагогика кадрлары үлесінің артуы мектепке дейінгі білім беру қызметінің сапасын жақсартады.

Мектептерді қайта бейіндеу есебінен ғылыми-математикалық пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жақсы меңгерген оқушылар саны артады.

 «Орта білім берумен қамту», «Білім берудің сапасы», «Математикалық және ғылыми білім берудің сапасы», «Мектептердің менеджментінің сапасы» бәсекелестік индексінің индикаторын жақсартуға жәрдемдесетін көрсеткіштерге жету.

  2015 жылы олардың жалпы санынан орта мектептерде инклюзивті білім берудің шартын құрудан ұйымның үлесін 16 % дейін жоғарлату жоспарлануда.   

 

 

2.2. Денсаулық сақтау.

 

 Мақсаты: Аудан тұрғындарының денсаулығын жақсарту 

 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тұрғындардың 1000 адамға жалпы өлімінің төмендеуі. 

14,61

14,13

12,22

12,20

12,15

Облыс денсау-лық сақтау басқармасы, ШЖК «Ертіс орталық аудандық ауруханасы» КМК

 

 

 

Негізгі тапсырмалары:

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 2.2. 1. тапсырма. Дәрігерлік көмекті  қол жетімді және сапалы көрсетілуін жоғарлату. 

1

Дәрігерлік кадрлар дефицитінің төмендеуі, %

12,2

9,7

3,4

4,1

0,0

Облыс денсау-лық сақтау басқармасы, ШЖК «Ертіс орталық аудандық ауруханасы» КМК

2

Дәрігерлік біліктілік дәрежесі бар дәрігерлік қызметкерлердің жеке көлемі,  %

31,4

22,6

27,6

29,1

70,0

Облыс денсау-лық сақтау басқармасы, ШЖК «Ертіс орталық аудандық ауруханасы» КМК

3

Орта медициналық қызметкерлер, %

40,1

38,2

36,6

31,7

70,0

Облыс денсау-лық сақтау басқармасы, ШЖК «Ертіс орталық аудандық ауруханасы» КМК

4

Скрингтік бақылауды қамтумен қамтамасыз етуі  30% жалпы тұрғындар санынан, %

37,6

41,0

39,6

38,46

39,6

Облыс денсау-лық сақтау басқармасы, ШЖК «Ертіс орталық аудандық ауруханасы» КМК

                         

 

Жету жолдары:

Учаскелік дәрігерлерді бастапқөы медико-санитарлық көмектің деңгейін медициналық көмегін көрсету үшін жалпы тәжірибедегі дәрігерлерге  қайта даярлау. 

Дифиренциеленген еңбек төлемін енгізуге бастапқы медико-санитарлы көмектің дамуына бөлінген қаражатты толық игеру. 

Медициналық ұйымдарда ішкі аудитін өткізу. 

Қайта даярлаумен біліктьілігін жоғарлату курыснда оқу жолымен біліктілік деңгейін жоғарлатуын қамтамасыз етумен медициналық кадрлармен денсаулық сақтау ұйымдарының комплектенуі, мастер-кластарында қатысу. 

Медициналық ұйымдарында материалды-техникалық базасын бекіту, жаңа денсаулық обьектілерінің құрылысы жолымен бекітілген стандарттарымен сәйкес ғимараттарды келтіру.  

  “Фармация”СК қаражаты есебінен медициналық ұйымдардың өтініміне сәйкес Бірыңғай дистрибюттің жүйесі арқылы дәрігерлік препараттарын сатып алуын жүзеге асыру.

Амбулаторлық деңгейінде дәрігерлік препараттар негізінде жеңілдігімен қажет ететіндерді қамтамасыз ету, алыс ауылдық аймақтар үшін жылжымалы дәрігерлік пунктілерді ашу бойынша жұмысты жалғастыру. 

Медицина ұйымдарында дәрігерлік құралдары есебінен автоматтандырылған бағдарламаны енгізу. 

Ашық дәрігерлік пунктілерінде дәрігерлік құралдарын беру үшін ауылдық жерлерінде дәрігерлік амбулаториялық және фелдшер-акушерлік пунктілерінің қызметкерлерін оқыту. 

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.2.2.тапсырма.Әлеуметтік маңызды аурулардың төмендеуі.  

 

1

Ана өлімінің төмендеуі (100 мың тірі туған балалар)

0

0

0

0

0

Аудандық аурухана

2

 

 

2

Балалар өлімінің төмендеуі (100 мың тірі туған балалар)

13,5

11,5

9,04

4,2

4,0

Аудандық аурухана

 

 

 

3

Тұрақтылығымен балалар өлімінің төмендеуі   ( 0 ден 5 ке дейінгі жас)1000 тірі туғандары

21,4

14,5

9,036

4,2

4,0

Аудандық аурухана

 

4

Қан айналымы жүйесінен  өлімнің төмендеуі,  100 мың тұрғынға

660,9

472,8

399,2

240,7

235,7

Аудандық аурухана

 

5

Онкологиялық аурулардан өлімнің төмендеуі,   100 мың тұрғынға

135,2

221,0

110,3

133,5

133,0

Аудандық аурухана

6

Туберкулезден өлімнің төмендеуі, 100 мың тұрғынға

0

5,1

0

0

0

Аудандық аурухана

 

 

7

15-49 жас құзырында 0,2-0,6% жас тобында ВИЧ инфекцияларының таратылуын тоқтату. 

0

0,1

0,01

0,01

0,01

Аудандық аурухана

 

Жету жолдары:

Денсаулық сақтау ұйымдарының материалды-техникалық базасын бекіту, соның ішінде:  закуп медицинского оборудования для организаций ПМСП ұйымдары үшін медициналық құрал-жабдығын сатып алу, денсаулық сақтау обьектілерінің күрделі жөндеу жұмысы мен құрылысы.

Ауданның алыс ауылдарында аурулардың диагностикалығын өткізу үшін жылжымалы медициналық комплекстерінің жұмысын жалғастыру,   сауықтыру шараларын өткізу.

Қан айналым жүйесінің аураларынан аудан тұрғындарының мүгедектермен өлімінің, ауруларының мониторигісін жүзеге асыру. 

Әлеуметтік маңызды ауруларды аурулардың диспансеризациясын сапалы өткізу, қажет ететіндерге жіңілдікпен дәрігерлік препараттарымен қамтамасыз ету. 

Тегін негізінде дәрі препараттарымен жүрек ауруын, артериалды гипертензияцымен ауруларды қамтамасыз ету. 

Дәрігер-кордиологтарымен аудандық ауруханының комплектенуі. 

Медицина көмегімен өз уақытнда үнделген сұрақтары бойынша тұрғындармен санитарлық жұмыстарын өткізу. 

Сүт бездерінің рагымен жатын рагын ертеректе айқындауға бақылау скрингін өткізу. 

Станционарлық және аамбулатоиялық тегін дәрігерлік препараттарымен анкологиялық ауруларды қамтамасыз ету. 

Өз уақытнда флорографиялық тексеріс жолымен тәуекел тобы арасында түберкүлезді анықтау. 

Туберкулез инфекциясынан өз уақытында балалардың изоляциясын қамтамасыз ету. Дәрігерлік тексерімен туберкулезбен ауыратындарды    100% қамтамасыз ету.

Қолдайтын фазасында емдеуі, арнайы тәртіпті сақтаумен түберкүлезбен ауыратындарды емдеу үшін шартын қамтамасыз ету. 

Қолдайтын фазасында емдеуі түберкүлезбен ауыратындардың  әлеуметтік көмегінің көлемімен қысқалығын көбейту. 

Түберкүлезбен ауыратындарға әлеуметтік көмекпен қамтамасыз ету бойынша жергілікті атқарушы органдармен бірге жұмысы.   (материалдық көмек, тегін тамақтану). 

Айлықтарды өткізумен, ақпараттық-білім беру материалдарын шығару жолымен ВИЧ/СПИД туралы тұрғындардың ақпараттылығын жоғарлату. 

  Тұрғындар үшін ВИЧ –ке аноминдік тестілеу мен консультация берудің қол жетімдігін қамтамасыз ету.

15-49 жастағы тұрғындарды ВИЧ–ке аноминді тестілеу және консультация берумен қамту  деңгейін  25 % дейін  жеткізу.

 

2.3. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау.

 

Мақсаты: Аудан тұрғындарының әлеуметтік қорғалған жүйесінің тиімділігін қалыптастыру 

 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жұмыссыздық деңгейі, %

3,2

2,9

2,4

2,4

2,4

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

2

Күнкөріс минимунан төмен кірісімен тұрғындар үлесі   %

3,4

3,4

3,4

2,2

2,0

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

3

Арнайы әлеуметтік  қызметпен қамтылған тұлғалардың жеке көлемі   (оларды алуды қажет ететін тұлғалардың жалпы саны) 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

 

 

Негізгі тапсырмалары:

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

                          2.3.1.тапсырма. Еңбек ресурстар санын көбейту

 

 

 

1

Жұмыспен қамту органдарына жұмысқа орналастыру сұрағы бойынша үнделген тұлғалардың санынан жұмысқа орналасқан үлесі   %

53,2

60,0

53,2

60,8

64,0

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

2

Құрылған жұмыс орындарының саны,адам. 

697

640

646

450

430

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

 

3

Өздігімен айналысатындардың үлесі, % жұмыспен қамтылған тұрғындардың жалпы санынан, %

30,0

28,5

28,0

26,1

46,7

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

44

4

Үнемсіз өздігімен айналысатындардың үлесі,  % жұмыспен қамтылған тұрғындардың жалпы санынан, %

-

-

-

45,9

27,3

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

 

 

Жету жолдары:

Жұмыспен қамтуды инфрақұрылым мен тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы дамуы арқылы «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы аясында белсенді шараларды іске асыру есебінен тұрғындарды үнемді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;

төмендегі жолдармен кәсіпкерліктің дамуы арқылы жұмыс орындарын құру:

жеке кәсіпкерліктің бастамасын қолдау;

тірек ауылдарды кешенді дамыту;

жұмыс берушінің қажеттілігі аясында оқыту және көшіру арқылы жұмыспен қамтуды қолдау;

жұмыс берушінің қажеттілігі аясында жұмыс ресурстарының мобилдігін арттыру.

Жаңа жұмыс орнын құру есебінен жоспарланған еңбек ресурстарының санының көбеюі (2863 жаңа жұмыс орындарының құрылуы қарастырылады, соның ішінде тұрақты – 1260 жұмыс орны, солардың ішінен 160 – азаматтардың өндірістік еңбегіне мотивизациясы есебінен ұзақ уақыт жұмыс істемеген, жаңа кәсіпті алу мүмкіндігін ұсыну жолымен (дайындық, қайта даярлаумен біліктілігін жоғарлату).

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.3.2  тапсырма. Мүгедектердің қол жетімдігі элементтерін құру бойынша әлеуметтік қолдау 

1

Бейімделу объектілерінің саны, бірлік

-

-

-

4

4

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

Жету жолдары:

«Бейімделу объектілерінің саны» тапсырманы іске асыру үшін 2015 жылы бейімделуге жататын мүгедектердің қол жетімдігі элементтерін құру бойынша объектілерге қол жеткізуді қамтамасыз ету жоспарлануда.

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.3.3. тапсырма. Азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету жүйесін жетілдіру

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік бала жәрдемақы алушылардың үлестік салмағы,%

 

63,3

90,9

62,8

95,2

91,6

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

 

 

2

Ең төмен күнкөріс деңгейімен өмір сүретін тұрғындардың жалпы санынан атаулы әлеуметтік көмек алушылардың үлесі,%

31,3

15,2

6,3

9,8

9,6

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

3

Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың құрамындағы жұмыс істеуге қабілетті тұрғындардың үлестік салмағы,%

40,3

35,2

38,2

26,8

26,0

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

Жету жолдары:

Азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету жүйесін жетілдіру қосалқы шаруашылықты дамытуға және өзін-өзі қамтуды дамыту үшін шағын несиелер ұсыну, атаулы әлеуметтік көмек және 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы алушылардың жұмыс істеуге қабілеттілерін тұрақты жұмыспен қамту есебінен  аз қамтылған азаматтардың өмір сапасын арттыру арқылы жүзеге асырылады.

 

2.4. Мәдениет және тілдерді дамыту

 

Мақсаты: Мәдениет саласымен мемлекеттік тілді дамыту 

 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1000 адамға шаққанда мәдениет ұйымдары келушілерінің орташа саны, келушілер саны

 

 

 

 

 

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

кітапханалар

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

2

Мемлекеттік тілді меңгерген аудан тұрғындарының үлесі 

60,0

65,0

75,0

80,0

85,0

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

 

Негізгі тапсырмалары:

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.4. 1.тапсырма. Мәдениет саласын дамытуда  тарихи-мәдени обьектілірін  сақтау мен дамыту

 

1

Жөндеу жұмысы жасалған мәдениет обьектілерінің саны, бірлік 

2

2

1

0

1

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

2

Шығармашылық халықаралық конкурстарға қатысатын жастардың саны, адам

1

0

6

0

1

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

 

 

 

Жету жолдары:

«Мәдениет саласын дамытуда  тарихи-мәдени обьектіліерін  сақтау мен дамыту» үшін 2012 жылы 2 мәдениет обьектісінің күрделі жөндеу жұмысы жоспарланған:  АМҮ жылу қазандығының жөндеу жұмысы мен аудандық орталық кітапханының жөндеу жұмысы, 2015 жылы Северный ауылының Мәдениет үйінің күрделі жөндеуі, шығармашылық конкурстарда қатысатын жастардың санын арттыру жоспарлануда.

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.4.2 тапсырма. Мемлекеттік тілдің консолодирлік қызметімен әлеуметтік-коммуникативтігін кеңейту

1

Қоғамдық өмірдің негізгі саласында мемлекеттік тілдің қажет етілген деңгейі,   %

57,0

6,00

63,0

66,0

69,0

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

2

Жалпы көлемінде құжат айналымында мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілде іс жүргізудің жеке көлемі. 

98,4

98,0

99,7

100,0

100,0

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

 

Жету жолдары:

Мемлекеттік тілдің топтастыру функциясы және әлеуметтік коммуникативтік ауқымын ұлғайту үшін жоспарлануда:

- ауданда тілдік ахуал жөнінде мәлімет базасын қалыптастыру және тілдерді дамыту тапсырмасі бойынша социологиялық зерттеулер жүргізу;

- мемлекеттік тіл саясатын насихаттау жөнінде ұйымдастырушылық әдістемелік, мәдени шараларды өткізу (қазақ тіліндегі КТК ойындары, ілеспе аударма жөнінде білікті мамандардың кәсібін арттыру, көркемсөз байқауларын өткізу, аудандық деңгейде ғылыми – практикалық, іс қағаздарын жүргізу терминология және т.б.)

- барлық санаттағы азаматтарға мемлекеттік тілді оқытуды ұйымдастыру;

- Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заңнаманың сақталуына бақылау жүргізу.

 

2.5. Дене шынықтыру және спорт

 

Мақсат: Жаппай спортты дайындаумен жоғарғы классты спортшыларды дайындау 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дене шынықтыру мен спортпен жүйелі айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамтуын көбейту,  адам /%

26,4

27,1

28,4

28,8

29,0

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

Негізгі тапсырмалар:

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.5. 1. тапсырма. Дене шынықтыру мен спортпен  жүйелі айналысатын балалармен жасөспірімдерді тарту 

1

Дене шынықтур мен спортпен айналысатын балалармен жасөспірімдерді қамту, %

27,7

27,3

25,8

26,1

27,0

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

2

Дене тәрбиесімен жә-не бұқаралық спорт-пен шұғылдану үшін қол жетімді объектілер саны, бірлік

142

144

146

146

146

Мәдениет, тілдерді дамыту, ДШ және спорт бөлімі 

 

Жету жолдары:

Дене шынықтыру және спортпен ұдайы шұғылдану үшін аудан тұрғындарын жұмылдыруда келесідей шаралар іске асады:

- тұрғындар арасында спорттық бұқаралық шаралар өткізу (Денсаулық күні фестивалі, президенттік көп сайыс, спорт күніне жүгіру және т.б.)

- СӨС тапсырмасы бойынша ҮЕҰ жұмылдырып дөңгелек үстелдер, конкурстар,акциялар, тренингтер  өткізу.

- Ертіс ауданының елді мекендерінде дене шынықтыру сауықтыру қозғалысын және бұқаралық спортты енгізу үшін спорттық қарапайым ойын алаңдарын жөндей, қайта қалпына келтіруді жүргізу;

- жалпы білім беру мектептер оқушыларымен сыныптан тыс секциялық жұмыстар жүргізу;

-спорт алаңдарын жасанды жабындымен жайластыру.

 

2.6. Ішкі, жастар, конфессияаралық саясат

 

Мақсат: Тұрақты ұлттың дамуы үшін қоғамдық консолидацияны қамтамасыз ету мен халық бірлігін, мемлекеттігін бекіту. 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мемлекеттік және азаматтық қоғамның қарым қатынас институттарының жағымды бағалауының тұрғындар үлесін көбейту,  %

85,0

87,0

88,0

89,0

90,0

Ауданның ішкі саясат бөлімі

 

 

 

Негізгі тапсырмалар:

 

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.6.1. тапсырма. Жастар бастамасын қолдау, барлық ұлт этностары мен мәдениетті дамыту, ұлттық бостандығының құқығын әрі қарай өткізу үшін жағымды шарттарды құру

1

Жастар қатынасының мемлекеттік саясатында 14 тен 29 жасқа дейінгі тұрғындар арасында қанағаттану деңгейі 

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

Ауданның ішкі саясат бөлімі

2

Жастар қызметін ұйымдастыруда қатысатын жастар үлесі,  %

20,1

20,2

20,4

20,5

20,6

Ауданның ішкі саясат бөлімі

3

Этника арасындағы қатынастардың саласында мемлекеттік саясатты жағымды бағалайтын тұрғындар үлесі,  %

87,0

90,0

91,0

92,0

93,0

Ауданның ішкі саясат бөлімі

 

 

Жету жолдары:

Ұлт арасында келісімді сақтаумен бекіту мақсатында Ертіс ауданында конфесиялық арасындағы келісіммен этникаарасын бекіту бойынша ұйымдастыру-тәжірибелік шараларды өткізу жоспарлануда;

бостандыққа азаматтардың құқығын іске асыруға бағытталған шараларын өткізу. 

Өткізілген іс-шаралар нәтижесінде этникааралық қатынас саласында мемлекеттік саясатты оң бағалайтын тұрғындар санының үлесі артады.

Еңбек және экономикалық қызметінде жастардың қатысуымен форумдарымен тиімді модеолдерін әрі қарай қолдауын алады. Әрі қарай дамуы жұмысқа орналастыруда жәрдемдесу форумын алады.  

Жастарға қатысты мемлекет саясатында тұрғындар арасында қанағаттану деңгейін жоғарлату болжанады. 

 

 

2.7. Қоғамдық қауіпсіздік пен құқық қорғау 

 

Мақсаты:  Қоғамдық қауіпсіздік пен құқық қорғауды қамтамасыз ету

 

Мақсатты

индикаторлары

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Көшелерде жасалған қылмыстардың үлестік салмағы%

5,61

5,55

6,05

6,0

5,5

Ішкі істер бөлімі

 

2

Өрт, тасқын, жер сілкінісі, көшкін, сел, су тасқынына қарсы әрекет ету инфрақұрылымдарды қамтамасыз ету деңгейі,  %

27,27

35,0

44,4

44,4

56,25

Аудан әкімі, төтенше жағдайлар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері 

 

Негізгі тапсырмалар:

 

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.7.1. тапсырма. Азаматтардың құқығымен жиынтығы, денсаулығы, өмірінің қауіпсіздігін қажетті деңгейін қолдаумен  қоғамдық тәртіпті бекіту.

 

1

Жол –транспорттық жағдайлардың деңгейін төмендету (10 мың. автотранспорттық бірілігі)

13,8

17,5

13,5

13,0

12,5

Ішкі істер бөлімі

 

2

Көрсетілген дәрежедегі қылмыстық санынан қатал қылмыстығының ашылған үлесінің көбеюі, олар бойынша қылмыс істері өндірісте тұр,   %

64,3

56,3

80,0

80,5

81,0

Ішкі істер бөлімі

 

3

Алынған есірткі саны, соның ішінде героин, кг.

50

0

1,3

0

0,15

0

0,06

0

0,07

0

Ішкі істер бөлімі

 

4

Есірткі құралдарының контрабанда фактітерін анықтау саны, факт

-

-

-

-

1

Ішкі істер бөлімі (келісім бойынша)

 

Жету жолдары

Қоғамдық тәртіпті нығайту және азаматтардың еркіндіктерін, құқықтарын, денсаулықтарын және өмірлерінің қауіпсіздігіне қажетті деңгейін сақтауға болжау: 

қылмыстарды ашуда және қылмыскерлерді іздеуде полицияның күштері мен құралдарын құрама қолдануды қамтамасыз ету; 

қылмыстарды ашу үшін арнайы операциялар және бағытталған жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру, алдымен «ыстық ізбен» қылмыстарды ашуға;

жол қозғалысы қауіпсіздігіне нақты қатер тудыратын құқық бұзушылықтың алдын алу және жою; 

есірткі бизнесі саласындағы ұйымдасқан қылмыстық топтарының жұмыстарын анықтау және олардың жолын қию;  

        

«Допинг», «Канал», «Макс» шұғыл-алдын алу шараларын өткізу, сонымен қатар  есірткіні тарату фактілерді анықтап жою мақсатында көңіл көтеру және оқу орындарында, сонымен қатар бұқаралық шараларын өткізу орындарында  арнайы рейдтерді өткізу.

 

р/с

Көрсеткіш

 

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.7.2. тапсырма. Техногенді апаттар, авариялар және табиғи апаттардың болған зардаптарды және тәуекелдерді төмендету бойынша жағдайлар жасау

1

Төтенше жағдайлар туындаған кезде ауылдық аймақтағы тұрғындарды құланқтандыру үшін хабарландыру жүйелерімен қамтамасыз ету,   %

10,0

9,0

9,0

10,0

10,0

Аудан әкімі, төтенше жағдайлар бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері

 

 

Жету жолдары

Төтенше жағдайларды  алдын алу жүйесін бұдан әрі дамыту жүйесінің негізгі бағыттары:

төтенше жағдайларды алдын алу және жою бойынша шараларды ұйымдастыру;

табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардан зардап шеккен алыстағы тұрғылықты пунктілерді локалдік жүйелігін құру;  

         Төтенше жағдайлар мониторингін жүзеге асырумен ормандық өрттері туралы мониооингін жеткізу мен жағдайларын  олардың алдын алу бойынша ауданмен әкімдікпен оперативті шараларды қабылдау үшін локализациясымен жоюы;  

аудан аймағында жағымсыз табиғи шарттары туралы тұрғындармен обьектілерін, ауылмен ауылдық округ әкімдерін өз уақытында ескерту; 

         Тәуекелдерді төмендету бойынша шарттарын құруға аудан аймағының учаскелерін қармен пайда болған су тасқыны бойынша қауіптілігін анықтау, толық комплекстік шараларын орындау жоспарлануда, сонымен қатар  ведомства арасындағы қарым қатынастарды жетілдірумен дайындық деңгейін жоғарлату мақсатында жыл сайынғы оқуларын өткізу.  

 

 3 бағыт: Инфрақұрылым

 

3.1. Байланыс және коммуникация

 

Мақсат: Инновациялық экономикамен ақпараттық қоғамға ауысу үшін инфракоммуникациялық технологияларды дамыту 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Байланыспен коммуникация саласында тұрғындарды сапалы қызметпен қанағаттандыру деңгейі,   %

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

ТҮКШ,ЖК мен АЖ бөлімі 

 

 

 

 

Негізгі тапсырмалар:

 

 

Көрсеткіштің атауы

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.1.тапсырма. Экономиканың қазіргі замағы талабына жауап беретін ауданның инфро-теллекоммуникациялық инфрақұрылымының дамуы

1

2015 жылы жергілікті телефон байланысының цифрлігінің 100-пайыздық деңгейіне жетуі,   %

88,0

93,0

95,0

97,0

100,0

ТҮКШ,ЖК мен АЖ бөлімі

2

 1000 адам және аса санымен елді мекендерді ұялы байланыс қызметімен қамтамасыз ету, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ТҮКШ,ЖК мен АЖ бөлімі

 

Жету жолдары:

2011-2015 жылдары аудандағы телекоммуникациялық инфрақұрылым үй шаруалық телефон байланыс қызметін қамту жөнінде және Интернеттің кеңсызық жүйесіне кіру шеңберінде жұмыстары жалғасатын болады. 2015 жылы жергілікті сандық телефон байланысы 100% деңгейіне жететін болады.

CDMA технологияны жаңғырту жүйесі ауылды телекоммуникацияны пайдалануға байланысты ауылдық абонент деректігін ұсыну және  Интернет жүйесіне қол жеткізуі.

Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарға арналған коммуникациялық  технология ақпаратты Салалық бағдарлама шаралары іске асыру шеңберінде жоспарланып отыр:

 кезең-кезеңмен жалпы пайдалану телекоммуникациялық жаңғырту жүйесінің есеппен,  нарық қажеттілігі,экономикалық тиімді әлеуметтік міндетті компаниясы;

 серіктік жүйесі мен талшық-көтерме желіс байланысты пайдаланатын және ақпарат жеткізетін жоғары жылдамдық арна мен магистралды қалыптастыру базасындағы аймақтық жүйесін  қалыптастыру; 

 ақпарат ресурстары мемлекеттік басқару органдарына және тұрғындарды шаруашылық субъектілерінің ақпаратты-коммуникациялық инфрақұрылымына кіруді қамтамасыз ету;

ауданда сандық жалпы пайдалануға телефон байланысының барлық АТС жүйесін ауыстыру;

замануи технологиялар мен сервистерді енгізу негізінде пошта инфрақұрылымының дамуы.

 

3.2. Құрылыс

 

Мақсат: Қол жетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету

 

р/с

Мақсатты

индикаторлары

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Құрылыс жұмыстарының жеке көлем индексі, %

80,0

80,6

141,7

100,1

100,1

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 

2

Тұрғын ғимарапттарды пайдалануға енгізу, жалпы алаңы  кв. метр

2312

543

799

300

300

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі   

 

Негізгі тапсырмалар:

 

 

Көрсеткіштің атауы

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.1.тапсырма. Тұрғын үй құрылысы,мың.кв. м..

1

Тұрғындар қаражаты есебінен тұрғын үй құрылысы, кв.м.

2312

543

799

300

300

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 

 

Жету жолдары:

 

 2011-2015 жылдары ауданда тұрғын құрылыс көлемі 4,3мың. тұрғын үй шаршы метрін құрайды.

Құрылыс жұмыстарының көлемі жаңа объектілерді енгізу, сонымен қатар, ауылдық елді мекендерде жеке тұрғын-үй құрылысы есебінен артады.

Жеке тұрғын үй құрылыс ауданында және инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылымын көріктендірумен дамыту жоспарлануда. 

 

3.3. Жолдар және көлік

 

Мақсат: Тұрғындардың көлік қызметі мен қажетті экономикасының қажеттілігін толық көлемінде қанағаттандыруда көлік-коммуникациялық комплексінің дамуы 

 

р/с

Мақсатты

индикаторлары

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайда тұратын жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі,   %

76,8

77,3

78,0

78,0

82,0

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

2

Жолаушыларды тасымалдау көлемі, мың. км

147,6

153,0

151,1

135,6

136,0

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

 

Негізгі тапсырмалар:

 

Көрсеткіш

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

3.3. 1.  тапсырма. Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында автокөліктердің қауіпсіз және үздіксіз қозғаласын қамтамасыз ету

 

1

Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының күрделі және орта жөндеу жұмысы,   км

-

2,5

9,0

9,2

7,7

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

3.3. 2.  тапсырма. Аудан бойынша жолаушылар маршрутының істегі

желісін дамыу

1

Елді мекендердің жолаушыларын автокөлікпен қамитылмаған үлесі , %

-

-

-

-

-

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

 

2

Тасымалданған жолаушылар, млн. адам

0,240

0,230

0,22

0,200

0,210

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

                 

 

 

 

Жету жолдары:

2011-2015 жылдары ауданды өркендетуге тұрғындарды көлікпен қызмет көрсетуге және экономиканың қажеттілігіне қанағатарлық ететін болады.

Ең басты тапсырма ауданның елді мекеннің кіре жолына және ауданның автомобиль жолы жүйені ағымдағы сақтау және автомобиль жолдарына жөндеу жүргізу арқылы жол апаты төмендейтін болады.

2011-2015 жылдары аудан бойынша іс жүзіндегі жолаушылар бағытының өсуі,шалғайдағы шағын елді мекен жердің жол қатынасын қамтамасыз ету жұмыстары жалғасатын болады. 

 

3.4. Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы

 

Мақсат: Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық қызметінің тиімділігін жоғарлатумен өмірмен қамтамсыз ету жүйесінің қызметінің тұрақтылығы, қолданушыларды сапалы коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету. 

 

Мақсатты

индикаторлары

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жылумен қамтамасыз ету қызметімен қамтамасыз ету деңгейін көбейту,  %

1,1

1,2

1,3

1,3

1,5

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

2

Суды өткізу қызметімен тұрғындарды қамтамасыз ету деңгейін көбейту, %

 

 

9,9

 

 

10,2

 

 

17,5

 

 

17,5

 

 

18,0

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

3

Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуде тұрғындардың қол жеткізу деңгейін көбейту,   %

 

9,9

 

 

10,2

 

 

17,5

 

 

17,5

 

 

18,0

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

                 

 

 

Негізгі тапсырмалары:

 

Көрсеткіш

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

3.4. 1.тапсырма. Коммуналдық жүйенің модернизациясы мен дамуы

1

Электр қуатымен қамтамасыз етілген және олардың жалпы көлеміне ауылдық тұрғылықты пунктілердің үлесін көбейту. 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

2

Ауыстырылған жылу торабының ұзындығы,  км

0,182

0

0,20

0

0,250

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

3

Жылу және пар тораптарында апаттардың саны, бірлік  

0

0

0

0

0

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі

 

Жету жолдары:

 2011-2015 жылдары Ертіс ауданыда өмірді қамтамасыз ететін инфрақұрылымын дамыту мақсатында коммуналдық торабын дамыту мен модернизациясы бойынша шаралар кешені өткізілетін болады.  

Инжинерлік торабының техникалық жағдайын бағалауын өткізу қарастырылады.  Тұрақты деңгейде әрі қарай жаңартылатын коммуналдық сектор обьектісінің трабымен деректер базасы тұрғылықыт пунктілер разрезінде бірыңғай қалыптастырылатын болады. Бұл жұмыс тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық обьектілерінің жағдайының мониторингісі мақсатында статистикалық және жүйелік есеп беру жүйесін тұрақты жетілдіруі болады.  

Жылу қуатын, су-электр қуатының есебін анықтау бойынша шараларды өткізу жалғасуда. 

Сонымен қатар, сумен қамтамасыз етудің жүйелік мониторнгін өткізу жоспарлануда,  ауданда инжинерлік торабының түгендеуімен паспорттауы.  

Беловодтық топтық су құбырының реконструкциясы бойынша жұмысты жалғастыру жоспарлануда. 

Тұрғын қорын сақтау бойынша пәтер меншігімен кондоминиумын обьектілерін бақылау органдарымен жаупкершілігімен қатынасының тұрғын үй сұрақтары бойынша тұрғындардың сауттылық деңгейін жоғарлату бойынша БАҚ арқылы түсіндірме жұмысын, сонымен қатар  ТҮКШ қызметінің тиімділігін жоғарлатумен электр қуатының насихаттауы мақсатында басқада акцияларын өткізу.

          Кондоминиум обьектілерін құру бойынша жұмысын өткізу..

Тұрғын үй көмегін көрсету, кондоминиум обьектілерінің жалпы мүлігінің техникалық тексеруін ұйымдастыру бойынша тұрғылықты инспекцияларын жоғарлату.  

Электр қуатын үнемдейтін технологиясын енгізу жолымен жылу қуатын қолданумен траспортировкасы, өндірісте жылуын жоғалтуын қысқартумен тұрақты жылумен қамтамасыз ету. 

 

  4 бағыт:  Ауылдық аймақтардың дамуы, экология және жер ресурстары

 

Мақсат: Қоғамның өмір қызметі үшін жағымды, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға ауылдық аймақтардың тұрақты дамуының негізін құру. 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жоғары потенциалды дамуымен ауылдық елді мкендердің санын көбейту 

12

12

13

8

8

Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2

Станционарлық көздерден ластанған заттарын атмосфераға тастауы, тонна 

1423,8

1475,5

1879,0

1659,7

1742,7

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

3

Ауыл шаруашылық жерлердің жалпы алқабынан жерлердің ауыл шаруашылық айналымына тартылған үлесін ұлғайту

8,0

8,0

8,8

17,5

26,4

Жер қатынастары бөлімі

 

Негізгі тапсырмалар:

 

 

Көрсеткіш

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

 

4.1. тапсырма. Ауылдық білім беру мен денсаулық сақтау ұйымдарын біліктілік кадрлармен қамтамасыз ету 

1

Ауылға білім беру саласындағы мамандарды тарту, бірлік 

26

10

30

36

30

Ауданның білім  бөлімі, аудан және а/о әкімі

2

Ауылға денсаулық сақтау  саласындағы мамандарды тарту, бірлік 

7

6

3

4

3

Аудандық аурухана, аудан және а/о әкімі

 

Жету жолдары:

Ауданның ауылдық елді мекендерін әрі қарай дамытудың 2014-2018 жылдары тірек ауылдық елді мекендерін және аудан орталықтарын дамытудың жеке Кешенді жоспарларын іске асыру аясында жүзеге асырылады, оған 2020 жылға дейін Мемлекеттің аумақтық-кеңістік дамуының болжамды сүлбісінің 16 тармағын орындау негізінде анықталған және облыс әкімдігінің 2014 жылғы 5 маусымдағы №191/6 қаулысымен бекітілген құрамына тірек ауылдық елді мекендер енген.

 Тірек ауылдардың әрі қарай дамуы мен ауылдық мекенде тұру және жұмыс істеуі үшін жайлы жағдай құру мақсатында ұйымдастыру іс-шаралары, сонымен қатар, экономикалық қызметтің, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымның, тұтыну және қамту нарықтарына көліктік қол жеткізудің дамуына, мемлекеттік және коммерциялық қызмет көрсету орталықтарының құрылуы мен дамуына бағытталған іс-шаралар бекітіліп, іске асырылуда.

 Одан басқа, облыс әкімдігімен 2014-2018 жылдарға арналған Павлодар облысының ауыл, ауылдық округтері мен кенттер орталықтарының дамуының Облыстық іс-шаралар жоспары бекітілген. Іс-шаралар жоспарына Павлодар, Ақсу және Екібастұз қалаларының ауылдық аймақтары, сонымен қатар, 31 тірек ауылдық елді мекендерден басқа облыстың барлық ауылдық округтері, ауыл және кенттердің орталықтары енеді.

Облыстық іс-шаралар жоспары қалалар мен аудандар экономикасының диверсификациясы, шағын және орта бизнестің, ауыл шаруашылығының, транспорттық- логистикалық инфрақұрылымның, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымның, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығының дамуы, сонымен қатар, тұрғындарды жұмыспен қамтуының өсуіне қолдау көрсету бойынша нақты жобаларды қарастырады. Ауылдық округ орталықтары дамуының бәсекелестік артықшылықтары мен басымдылықтарын анықтау, кәсіпкерлік белсенділікті, өткізудің потенциалды мүмкін нарығын бағалау, жергілікті бірлестіктің жиынында (жиналыста) әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын талқылау, ветеринариялық-алдын алу іс-шараларын өткізу, қалалар мен аудандардың ауыл және ауылдық округ орталықтарында меншік түріне тәуелсіз ұйымдардың басшыларымен жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру бойынша бірлесіп жұмыс істеу туралы келісімдер жасау бойынша ұйымдастыру шаралары қарастырылған.

 Білім беру саласында ауылда мектепке дейінгі және мектептен тыс торабы ұйымдары кеңейтілетін болады. Ауыл жастарын кәсіби оқыту ауыл шаруашылықтың біліктілік мамандарының қажеттілігімен сәйкес өтетін болады. Ауылшаруашылық техникасы, ауылдың кәсіби мектептерінде оқу өндірістікпен жаңартылып, толтырылатын болады.  

Денсаулық сақтау саласында орта медициналық персонал мамандарымен дәрігерлердің біліктілігімен қайта даярлауы жүзеге асырылатын болады.   

Көтерме жәрдемақы төлеу және тұрғын үй алумен жас мамандарды тарту. 

 

 

Көрсеткіш

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 4.2тапсырма. Әуе қауызының ластануын төментету

1

Жалпы қатты тұрмыстық қалдықтардан қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу үлесі, %

-

-

-

-

-

ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі, ауыл және ауылдық округ әкімдері  

 

Жету жолдары:

2011-2015 жылдары ортаны қорғау саласының негізгі бағытын дамыту

аудан тұрғындарының эклогиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болады.

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, сақтау, экологиялық жағдайды жақсартуға және тұрақтандыруға бағытталған шаралар қолданатын болады.

Ауыл аймақтарының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қоқысты ұстауға, өндірістік қалдықтарын шығаруға, сумен қамтамасыз ету сапасын жақсарту қажет.  

 

Көрсеткіш

 

 

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 4.3тапсырма. Ауданның жер ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасызету

1

Ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы ауданы,

мың га

473,2

489,6

510,6

497,2

500,0

Жер қатынастары бөлімі

2

Конкурс арқылы ауыл шаруашылық айналымға тартылған жерлердің ауданы, мың га

-

39,3

5,5

42,1

45,0

Жер қатынастары бөлімі

 

Аз өнімді жатып қалған жер учаскелерін жайылымдарға ауыстыру (бұрын өткізілген түгендеу ұсыныстарына сәйкес).

Жоғары сапалы жатып қалған жер учаскелерін иесіз мүлік ретінде есепке алу, кейіннен оларды конкурстар (сату) арқылы ауыл шаруашылық айналымға тарту үшін мемлекеттік меншікке қайтару.

Ауыспалы егіс белсенділігін енгізу мен игеру, жерлерді тиімді пайдалану Ережелерін сақтау бойынша шаруа субъектілерімен жұмыстар жүргізу.

 

5 бағыт: Мемлекеттік қызметтер

 

Мақсат: Электронды форматта мемлекеттік қызметті көрсету сапасын жоғарылату 

 

 

Мақсатты

индикаторлары

 

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсетуде тұрғындардың  қанағаттанарлық деңгейі,%

70,0

72,0

72,0

80,0

100,0

«Ертіс ауданы әкімінің аппараты» ММ

 

Негізгі тапсырмалар:

Көрсеткіш

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

 

5.1. тапсырма. Ауданның бизнес-құрылымымен тұрғындарға электронды қызмет көрсетуді қамтамасыз ету

1

электронды форматқа ауыстырылған жергілікті атқарушы органдарымен көрсетілетін   қызмет санын арттыру,   %

-

0

52,0

53,0

54,0

«Ертіс ауданы әкімінің аппараты» ММ

 

Жету жолдары:

 Ертіс ауданының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару жүйесінің негізгі бағыттары:

мәслихат және әкімдік апараттарының жұмыс тиімділігін арттыру;

мемлекеттік қызметшілердің жұмысын дамыту және жетілдіру;

ауданның «электронды әкімдік» инфрақұрылымын дамыту, электронды үкіметтің инфрақұрылымымен  шоғырлану бойынша шараларды өткізу;

Ертіс ауданында мемлекеттік  қызметкерлерінің жалпы санынан 91 % пайызға дейінгі деңгеймен жұмыс орындарын толтырылуымен  электронды құжатайналымы жүйесін енгізу және дамыту (ЭҚА);

-аудан тұрғындарын ақпараттандырудың нәтижелі процестерін, сонымен қатар, Ертіс аудан әкімінің сайтын дамыту және жаңарту, қолдау арқылы билік органдары мен тұрғындардың электронды қарым қатынастар түрлерін қамту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР

 

 

Бағдарламаны іске асыру үшін қаржы ресурстарының жалпы көлемі 13584,3 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:

 

 

Бағыттың атауы

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-бағыт

783,0

771,0

562,0

1420,2

1480,4

2-бағыт

343,7

412,5

665,5

480,4

628,6

3-бағыт

664,8

609,5

967,9

1330,3

1057,8

4-бағыт

52,6

80,5

90,9

102,4

80,5

5-бағыт

-

-

-

-

-

Барлығы

1844,1

1873,4

2286,2

3333,2

4247,2

 

Бағдарламаны іске асыруға республикалық және жергілікті бюджет-тердің, сондай-ақ инвесторлардың өз қаражаты бағытталатын болады.

 

Бағыттың атауы

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Республикалық  бюджет

578,8

684,8

1467,2

1360,4

727,5

Облыстық бюджет

779,6

791,6

372,7

849,6

664,5

Аудандық  бюджет

297,1

380,2

363,4

405,5

501,6

ҚР заңнамаларымен тыйым салынбаған өзге де көздер

188,6

16,8

83,0

717,8

2353,6

Барлығы

1844,1

1873,4

2286,2

3333,2

4247,2

 

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланатын болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ

 

Көрсетілген Бағдарлама өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стартегиялық бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады. Кейіннен әзірленетін жоспарлар, бағдарламалар, салалар мен аудандардың даму стратегиялары өңірдің дамуының таңдалған стратегиялық курсымен сәйкестендірілетін болады.

Бағдарлама стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастырудың негізін қалайды және әкімдіктің ағымдағы қызметін өңірдің дамуының стратегиялық мақсаттарына бағдарлау қажеттігін айқындайды.

Бағдарламаны өткізу оны өткізу бойынша шаралар Жоспарын орындау тәсілімен жүзеге асырылады.

Бағдарламаны басқару мониторинг, бағалау және аралық және түпкілікті нәтижелерді бақылау.

Мониторинг жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет жүзеге асырылады. Оны өткізу үшін мемлекеттік органдар, өзінінің құзыры шегінде өткізуге қатысатын келесі есептік кезеңіне  жылдың 20 қантар мерзіміне дейін Бағдарламаны өткізу туралы ақпаратты аудан экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынады.  

Мониторинг қорытындысын жалпылау бағдарламаны өткізуде қатысатын әр түрлі жақтардың қарым-қатынасының сараптауы негізінде дайындалған актуалды қорытындылары болып табылады, сонымен қатар қойылған мақсаттарға жетумен жоспарланған шараларды тиімді өткізуін жоспарлауға бағытталған  адекватты шаралармен қабылдаумен  көрсетілген бағдарламаларды өткізу барысына ішкі факторларының әрекеті.

 Бағдарламаларды өткізуді бағалау, бағалаудан басқасы, тексеріс комиссиясымен өткізілетін Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылдың 19 наурызынан № 954 Жарлығымен бекітілген, астана, республикалық маңызы бар қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдармен орталықтандырылған мемлекеттік қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау Жүйесі аясында жыл сайын жүзеге асырылады.  

Мониторинг қорытындысымен Бағдарламаны өткізуді бағалау бойынша түзетуге жатқызылуы мүмкін.

Бағдарламаның өткізілуін бақылау Бағдарламаны өткізу бойынша өткізілген қорытынды шаралармен бағасы, мониторинг нәтижесі негізінде жүзеге асырылады.

 

 

 

© "Лебяжі ауданы әкімінің аппараты" ММ, 2017
разработано: NF Group